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2017年差旅费报销单据粘贴填写流程.pdfVIP

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差旅费报销单据粘贴填写流程 为了更好的管理财务工作,配合各部门审批方便简洁化,提高工作效率,现拟定报销单据粘贴填写 流程,请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26 号寄回公司审核〔驻地的同事〕,请遵照以下 正确填单样式填写报销单。 一、单据填写细则: 1、报销部门以及职别:与工资条上的部门和职位相对应。 2、:与上一样,请勿填写英文名或者职位名。 3、出差事由:销售部出差按照实际业务开发填写,培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。 4、出差起止日期:按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。 5、出差日期:与车票的日期一样。 6、起讫地点:与车票的出发地到目的地一样。 7、天数:出差天数,包含住宿天数。 8、车船费:出差一样地方的长途车费累计。 9、市交通费:按照公司出差制度规定,每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。 10 、住宿费:出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用,出差假设无住宿的则无需填写费用,按出差制 度规定住宿标准实报实销。住宿费需提供付款凭证,如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证,网 上预订等截图,连同出差行程表上传人易;如在小地方无住宿发票的,请事先在钉钉申请,走审批流程 〔人力审核考勤,财务审核真实情况〕,经核实后,可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域 增值税发票。 11 、出差补助:即出差误餐补贴,当天往返且符合早9:00前出发晚16:00后回程的按1天计算,出差 且符合早9:00后出发晚16:00前回程的按照半天计算。 12 、住宿节约补助:公司是大家共同经营维护的,主出差员工开源节流,切莫铺浪费。 13 、其他:指的是话费补贴,按出差制度规定各部门职位人员的报销金额填写。 14 、出差人:务必出差人亲自填写,不可找人替代填写。 15 、部门主管:由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过,再由大区经理签名复核,最后 由部门总监审批。 16、 行政部门根据当月出差考勤记录进展审核。 17、会计:先由费用会计审核单据的合理性,包括发票是否连号,发票真假查验,发票章盖章清晰与否 等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支,做到收支金额准确无误。 18、负责人:总经理审批。 备注:费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致,如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。 费用审核中如发现虚报费用的,则追究于报销人及其直属上级,各扣除双方绩效10分。 二、差旅报销单填写及黏贴样式: 1.汇总表及汇总费用单的填写方式: 首先把当月出差的明细填入“出差情况汇报表〔附表〕〞,没有此表的可以到公司QQ 群文件里面 下载或找财务领取,如下列图所示 填好上图 所示的报表后,则要把报表里的费用总数汇总填写到“差旅费报销单“或者“费用报销单〞,两者选 一即可,无需两个都填写,如下列图所示 上图所示的 “差旅费报销单〞和“费用报销单〞都只需填写汇总的金额即可,无需填写明细,明细以“出 差情况汇报表〔附表〕〞为准。以上费用单填写完毕后,开场黏贴单据, 2.正确的住宿及餐费等发票的黏贴方式如下列图所示: 住宿费总金额不可超过出差制度所规定的级别标准。比方:住宿费标准160 元/天,住宿天数为5 天,则住宿费总金额为800元,住宿费发票假设超过800元则个人承当,公司不给予报销。 住宿费粘贴在同一上面,发票长度超过粘贴单的宽度则横向粘贴,住宿发票必须有清晰的发票专用章, 如上图所示 先用一白纸粘在最下面,白纸的大小不能超过费用单,超出局部需要裁剪掉,然后把发票黏贴在裁剪好 的白纸上,因发票宽度超出了费用单,所以下面需要折起一部份,如果长度超出了费用单,也需要把超 出局部往里面折一点,如宽度和长度都没有超出,则不用折起。黏贴的时候,不用全部涂上胶水,只需 在最左上角涂上一点,粘紧即可,如上图所示〔如有两发票以上,对齐贴好即可,不能粘成鱼鳞状〕。 2.1住宿发票错误 的粘贴样式,如下图: 3、过路费、过桥费、火车票、交通车票、停车费等正确的黏贴方式〔需黏贴鱼鳞状〕如下列图所示: 首先用一白纸粘在最下面,白纸的大小不能超过费用单,超出局部需要裁剪掉,然后把发票黏贴在裁剪 好的白纸上,因是小型定额发票,所以黏贴方法不能跟之前一样,全部对齐的粘在一起,需要贴成鱼鳞 状,如果发票太多,一白纸不能全部贴完,可以再重新用一,以此类推至贴完为止,不用贴的太厚,如 上图所示。 4、

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