包装控制程序.docVIP

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惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 产品包装控制程序 文件编号 QM-76 版本号 1.0 编制日期 2019.3.16 生效日期 2019.3.16 制定 QA经理:尹胜福 审核 总经理:罗燕平 批准 总经理:罗燕平 PAGE PAGE 1 惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司 产品包装控制程序 文件编号 QM-76 版本号 1.0 编制日期 2019.3.16 生效日期 2019.3.16 制定 QA经理:尹胜福 审核 总经理:罗燕平 批准 总经理:罗燕平 1.0目的 ? 对产品的包装、搬运、贮存、防护和交付进行控制,以确保产品质量。 2.0 范围 适用于本公司产品生产及出厂过程中的包装、搬运、贮存、防护和交付各个过程中的质量控制。 3.0职责和权限 3.1 生产部负责人负责统一配置和安排产品的包装、搬运、贮存、防护各个 过程的人员、设备、工具和场所。 3.2 采购部负责外购物资入库前和入库时的搬运。 3.3 生产车间负责生产过程中产品搬运和防护。 3.4 仓库负责外购物资入库及成品出库时的搬运与交付。 3.5 销售部负责销售产品出库后的搬运和交付。 3.6 物资仓库、半成品和成品库负责各自保管的产品的搬运、贮存、防护和 交付。 3.7 质检部负责产品的包装设计,提出贮存、防护要求。 4.0产品包装工作程序及内容 4.1 搬运 4.1.1 根据产品特点,备置适宜的搬运设备和工具,提供必要的防护措施,确保产品在搬运中的不磕、不碰,搬运人员应加强搬运设备和工具的维修和保养。当设备和工具不能确保防护时,应停止作业。 4.1.2 在搬运过程中,搬运人员应注意保护产品的标识和各有关的检验状态标识,防止丢失和损坏,确保正确无误的送达指定的地点。 4.1.3 对搬运的产品实行交接手续。生产过程采用生产工艺规程,出入库采用领料单,入库单是形式进行交接,双方签名为证。交接后,发现产品数量不符,外观受损或标识丢失、损坏,由接方人员负责。 4.1.4 对因搬运不当造成质量问题,按《纠正和预防措施控制程序》进行管理。 4.2 贮存 4.2.1 根据本公司现有条件,按产品的不同贮存要求,为各种原材料、外协件、外购件、在制品、成品安排适宜的贮存场地或仓库,配备必要的贮存器具,以防产品损坏。 4.2.2 生产供应副总经理负责组织编制仓库管理制度,对产品入库验收、库存产品标识、堆放方式、贮存记录、保管、维护和发放做出明确规定,确保帐、卡、物相符,贮存期产品质量不受损坏,并定期对仓库执行情况予以检查。 4.2.3 产品入库,仓库保管员应按《文件和记录控制程序》予以标识。质检部负责检查,不允许未经验收合格的产品发放使用。物资对方应有利于存区,并防止误用。 4.2.4 实行先入先出的原则,对有贮存期要求的产品,仓库保管人员应严格控制数量。 4.2.5 贮存区应整洁,仓库保管人员应定期检查库存产品的状态,限制非仓库人员出入。产品出入手续应齐全,加强管理。 4.3 包装 4.3.1 生产部根据产品的特点及产品标准要求,进行包装箱的设计,明确规定包装防护材料,包装方法和标志。包装设计应经验证。验证合格方可使用。 4.3.2 生产车间按规定进行包装,应确保产品包装后满足质量要求。 4.3.3 质检员负责对产品包装的质量进行检查。 4.3.4 质检部按检验规范要求对包装的产品进行检验,生产车间方可办理入库手续。 4.4 防护 4.4.1 成品库保管人员对入库的产品,应采取适应的防护措施,应按产品的品种、规格、数量、批号、堆放区域、堆放方式,予以妥善堆放并加强维护,限制闲杂人员入库,防止产品丢失,损坏或误用。 4.4.2 质检部应定期对成品库库存产品进行检查,防止因产品防护不当影响产品质量。 4.4.3 采购部、生产部、销售部对其负责贮存的产品应采取有效的防护措施。 4.5 交付 4.5.1 销售人员到成品库办理提货手续时,提货单上应填写:销售批号、产品批号,交付产品规格,交付数,发运日期,目的地及发运检查人员(有顾客在场,顾客应签字,无顾客在场,由销售人员签字) 4.5.2 销售人员应按合同规定的方式进行交付,并作好交付记录。 4.5.3 办理发运合同时,在明确产品品种、规格、数量、目的地的同时应向运输部门提出运输途中保护产品质量的要求。必要时申请保险。 4.6.记录 各职能部门对包装、搬运、贮存、防护和交付中发生的记录,按《文件和记录控制程序》进行控制。

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