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关于集团货币资金收支情况专项审计报告摘要
我们于2012 年11月26 日至12月15 日对集团2012 年1-10月份货币资金收支情况进行
了审计,经审计发现货币资金收支的内部控制、实质性、账务处理主要存在问题如下:
以上内容为集团货币资金收支情况专项审计报告摘要,欲了解审计详细情况,请查阅审
计报告正文。
辰坤集团内控部
秦元增
2012 年12 月15 日
关于集团货币资金收支情况专项审计报告
鲁辰坤内审字[2012]第1022 号
我们于2012 年11 月26 日至12 月15 日按照《内部审计准则
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