内部审计制度.docx

  1. 1、本文档共15页,其中可免费阅读12页,需付费79金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部管理和审计监督,有效控制风险,规范公司内部审计工作,充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部控制有效运行、改善公司风险管理方面的作用,根据国家《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》及其它有关法律法规、法规和《公司章程》,结合本公司实际,制定本制度。 第二条 内部审计是企业实施的内部经济监督,是指公司内部审计机构根据国家法律法规和公司制度的规定,对公司经营活动及所属部门内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等有效地进行监督和评价的一种活动。 第三条 公司设

您可能关注的文档

文档评论(0)

书中科技 + 关注
官方认证
服务提供商

1.律师在线,提供法律咨询和合同拟定 2.原创PPT设计和内容策划,成工案例5000+ 3.职场咨询,简历设计优化 4.原创图文设计,手绘插画

认证主体北京数字连接科技有限公司
IP属地北京
统一社会信用代码/组织机构代码
91110105MA00BRT72R

1亿VIP精品文档

相关文档