内部审计制度 (1).docxVIP

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证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2022-016 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议于 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议于 2022 年 3 月 15 日审议并通过《关于修订内部审计制度的议案》,议案表决结果: 同意 7 票;反对 0 票;

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