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内控合规体系建设管理办法
第一章 总 则
第一条 为建立健全西海公司(以下简称“公司”)规范的内部控制合规体系长效机制,坚持依法治理、依法经营、依法管理共同推进,坚持法治体系、法制能力、法治文化一体建设,依据《关于全面推进法治央企建设的意见》及集团公司内控合规有关规定,制定本管理办法。
第二条 本管理办法所称合规,指在经营管理过程中,对外部法律法规、集团公司及公司内部规章制度的遵循。
第三条 本管理办法所称内控合规体系,指通过全面有效地持续推动合规文化建设,培育合规理念,明确岗位内控合规要求,建立完备的内控合规制度和内控承诺、申报、审查、检查、评价、跟踪体系,使内控合规管理长效机制基本形成,员工主动合规意识和执行力显著增强,真正使内控合规渗透到业务操作各环节,融入到员工的思想行动中,贯穿于经营管理的全过程。为实现公司发展目标和持续稳健发展提供合理保障。
第四条 本管理办法适用于公司本部及开展内控合规体系建设的所属单位。
第二章 原则及内容
第五条 实施内控合规体系遵循以下原则:
(一)全面性原则。应建立覆盖公司全业务、适用公司各层级的内控合规标准,实现全流程内控合规管理,确保合规措施贯穿决策、执行、监督和反馈各环节。
(二)重要性原则。应在全面覆盖的基础上突出重点,关注高风险领域及重要业务事项的内控合规要求。
(三)制衡性原则。应在内控合规管理组织架构、合规机构设置、岗位设置及权责分配、业务流程等方面实现相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
(四)效益性原则。应权衡实施成本与预期效益的关系,力求以合理的成本实现更为有效的内控合规管理。
(五)持续改进原则。应动态适应公司经营规模、业务范围、风险水平等变化,建立内控合规设计、执行、评价及改进闭环管理机制,实现持续完善与提升。
第六条 内控合规体系的建设包括以下主要内容:
(一)内控合规承诺。是指管理层及员工清楚地作出书面合规承诺,明确遵守与本职岗位相关的内控合规要求,包括外部监管要求、内部规章制度合规要求,以及道德准则要求,并定期进行合规文化宣贯。
(二)内控合规申报。基于内控合规要求,确定内控合规申报点,定期逐级申报合规完成情况,并进行分析汇总,以便持续地掌握内控合规操作现状,做出及时、合理的应对。
(三)内控合规审查。在内控合规申报点的基础上,进一步明确内控合规审查点,在内控合规审查点操作时增加合规审查环节,进行逐级审查,确保在操作初始环节预防违规情形的发生。
(四)内控合规评价。在集团公司指导下制订公司内控合规评价程序、内容和指标。按照内控合规评价指标和内控合规要求,对合规运行的有效性进行检查评价,识别内控合规缺陷,形成评价结论,对被评价单位进行打分考核,并对内控合规缺陷进行后续整改及跟进。
(五)内控合规手册(另行发布)。手册应包含内控合规整体框架、业务流程概述、岗位合规要求,及其对应法律、法规及公司内部管理制度的相关内容。手册是公司响应集团公司建设法治央企的具体措施,是落实合规管理的重要依据,为公司业务的开展提供指引与规范,具有强制性和约束力,公司各级员工必须严格执行。
(六)内控合规管理信息化工具。根据公司实际情况逐步建立内控合规管理信息化工具。
第三章 职责权限
第七条 公司内控合规体系采用“顶层设计,分级管理”模式,依据集团公司统一的内控合规体系框架,做好公司内控合规体系建设与实施,并指导所属单位内控合规运行。
第八条 总经理办公会是公司内控合规最高决策机构,主要职责包括:
(一)保障公司内控合规体系建设的资源配备;
(二)批准公司的内控合规重要制度及相关标准;
(三)总体验收公司内控合规体系建设成果;
(四)审批内控合规管理相关的其他重大事项。
第九条 审计与风险管理委员会负责公司内控合规体系总体组织和协调,主要职责包括:
(一)规划、布置本单位内控合规体系建设工作;
(二)定期听取本单位内控合规体系建设阶段性成果汇报,监督项目进度、把控项目质量、提出指导意见;
(三)批准本单位内控合规年度工作计划;
(四)听取本单位内控合规体系年度工作报告或专题工作报告;
(五)审议内控合规管理相关的其他重大事项。
第十条 公司法定代表人为公司内控合规的第一责任人,领导本单位内控合规体系建设工作。
第十一条 所属单位法定代表人(主要负责人)为本单位内控合规的第一责任人。所属单位应当根据公司治理结构和管理情况,明确本单位内控合规管理职能部门,配备内控合规专职管理人员。所属单位主要职责包括:
(一)建立健全本单位内控合规管理体系;
(二)制定本单位内控合规工作计划;
(三)接受上级单位对内控合规工作的指导、监督;
(四)组织本单位内控合规承诺、申报、审查、检查、评价、报告工作;
(五)组织本单位内控合规问题的整改;
(六)组
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