财务公司稽核业务管理办法.docx

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财务公司稽核业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范和加强财务公司(以下简称“公司”)稽核监督,保证稽核质量,促进内部控制和风险管理,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、以及集团《内部审计制度》等有关规定,制定本办法。 第二条 公司的内部稽核工作是指审计稽核部在董事会的领导下,依据有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定,对公司经营活动、财务收支和内部控制的真实性、合规性、效益性、健全性等进行独立稽核审计,并有效行使监督、评价和控制职能,以保障促进公司实现各项经营管理目标。 第三条 审计稽核部和稽核人员在

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