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PAGE PAGE # 2017年学校审计第二季度工作总结范文 XX年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作 有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真 贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在 做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我, 提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。 参与制定了学校物资采购、设备管理及相关若干项。规范了 经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权 限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现, 可以更好的为领导 提供决策依据。 调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应 届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。 经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带 新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机 和活力的审计队伍。 二?学习及培训 强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我 校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 PAGE PAGE # 派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取 了大量审计工作信息及先进工作经验。 与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交 流,共同探讨审计工作新思路。 加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开 发表专业学术论文4篇。 三?参与后勤改革 随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集团已逐步成 为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建 立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措 施,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核算, 并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校 的后勤改革和发展起到了应有的作用。 相关

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