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审计学;1 总论;1-1审计的产生与发展;1-1审计的产生与发展;1-2审计的概念和属性;1-2审计的概念;1-2审计的概念和属性;1-3审计的目标和对象 ;1-3审计的目标和对象;1-4审计的职能和作用 ;1-4审计的职能和作用;2 审计的种类、方法和程序 ;2-1审计的种类;审计的其他分类
;2-2审计的方法;2-2审计的方法;2-2审计的方法;2-3抽样技术在审计中的应用 ;2-3抽样技术在审计中的应用 ;2-3抽样技术在审计中的应用;2-3抽样技术在审计中的应用;2-3抽样技术在审计中的应用;2-4审计程序;2-4审计程序;2-4审计程序;3 我国审计的组织形式 ;3-1政府审计机关;3-1政府审计机关;3-1政府审计机关;3-1政府审计机关;3-2 内部审计机构 ;3-2 内部审计机构;3-2 内部审计机构;3-3民间审计组织;3-3民间审计组织;3-3民间审计组织;3-4注册会计师的职业道德和法律责任;3-4注册会计师的职业道德和法律责任;3-4注册会计师的职业道德和法律责任;4 审计准则和审计依据 ;4-1审计准则 ;4-1审计准则;4-1审计准则;4-1审计准则;4-2审计依据 ;4-2审计依据;4-2审计依据;4-2审计依据;5 审计证据和审计工作底稿 ;5-1审计证据;5-1审计证据;5-1审计证据;5-1审计证据;5-1审计证据;5-2审计工作底稿 ;5-2审计工作底稿;5-2审计工作底稿;5-2审计工作底稿;5-2审计工作底稿;5-2审计工作底稿;6审计计划、重要性和审计风险;6-1审计计划;6-1审计计划;6-1审计计划;6-1审计计划;6-2重要性;6-2重要性;6-2重要性;6-2重要性;6-2重要性;6-2重要性;6-3审计风险;6-3审计风险;6-3审计风险;6-3审计风险;6-3审计风险;6-3审计风险;6-3审计风险;6-3审计风险;6-3审计风险;6-3审计风险;检查风险与审计意见的类型
如果经过实施有关实质性测试后,审计人员仍认为与某一重要账户或交易类别的认定有关的检查风险不能降低至可接受的水平,那么,他应当发表保留意见或无法发表意见。
;7 内部控制系统及其评审;7-1内部控制系统;7-1内部控制系统;内部控制的内容
合规、合法性控制
授权、分权控制
不相容职务控制
业务程序标准化控制
复查核对控制
人员素质控制 ;7-2内部控制的描述;7-2内部控制的描述;7-2内部控制的描述;7-3内部控制的评审;7-3内部控制的评审;7-3内部控制的评审;8审计技术和方法的发展;8-1账表导向审计;8-1账表导向审计;8-1账表导向审计;8-2系统导向审计;8-2系统导向审计;8-2系统导向审计;8-2系统导向审计;8-2系统导向审计;8-2系统导向审计;8-2系统导向审计;8-2系统导向审计;8-2系统导向审计;8-2系统导向审计;8-2系统导向审计;8-3风险导向审计;8-3风险导向审计;8-3风险导向审计;8-3风险导向审计;8-3风险导向审计;8-3风险导向审计;9 销售与收款循环审计 ;9-1分项审计与业务循环审计;9-2销售与收款循环概述;9-2销售与收款循环概述;9-3销售与收款循环的内部控制及其测试;9-4主营业务收入审计;9-4主营业务收入审计;9-5应收账款与坏账准备审计;9-5应收账款与坏账准备审计;9-5应收账款与坏账准备审计;9-6其他相关账户审计;10 购货与付款循环审计 ;10-1 购货与付款循环概述 ;10-1 购货与付款循环概述;10-2购货与付款循环的内部控制及其测试 ;10-2购货与付款循环的内部控制及其测试;10-3应付账款审计;10-3应付账款审计;10-3应付账款审计;10-4固定资产和累计折旧审计;10-4固定资产和累计折旧审计;10-4固定资产和累计折旧审计;10-4固定资产和累计折旧审计;10-5 其他相关账户审计 ;11 生产与费用循环审计 ;11-1 生产与费用循环概述 ;11-1 生产与费用循环概述;11-2生产与费用循环的内部控制及其测试 ;11-2生产与费用循环的内部控制及其测试;11-2生产与费用循环的内部控制及其测试;11-3 存货成本审计;11-3存货成本审计;11-3存货成本审计;11-4存货监盘 ;11-5存货计价审计和截止测试;11-5存货计价审计和截止测试;11-6应付工资审计;11-6应付工资审计;11-7其他相关账户审计;11-7其他相关账户审计;12 筹资与投资循环审计 ;12-1 筹资与投资循环概述 ;12-2筹资与投资循环的内部控制及其测试 ;12-2筹资与投资循环的内部控制及其测试;12-2筹资与投资循环的内部控制及其测试;12-3借款审计;12-3借款审计;12-3借款审计;12
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