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审 计 报 告
xx 监审(yyyy)200 号
M M 有 限 责 任 公 司
内 部 控 制 审 计 报 告
MM有限责任公司董事会:
集团监察审计部根据核准的 yyyy 年年度审计计划,于 yyyy 年mm 月 dd 日-dd
日对MM有限责任公司实施了内部控制审计。
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