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资产负债表
利润表
科目汇总表
丁字帐
会计分录
5月账务处理
序号
日期
凭证号
摘要
会计科目
借方金额
贷方金额
银付01
提现
库存现金
银行存款
银收01
接受投资
实收资本-黄玉明
转字01
领用刀具
低值易耗品-在用
低值易耗品-在库
转字02
摊销刀具
制造费用
低值易耗品-摊销
转字03
购料
原材料-红木材
应交税费-应交增值税(进项税额)
应付账款-云南木材厂
现收01
报销差旅费
管理费用-其他
其他应收款-采购部(刘红)
转字04
摊销报废刀具
转字05
报废刀具
转字06
原材料-粘胶
应付票据-天津溶剂厂
银付02
付工资
应付职工薪酬-工资
财务费用-手续费
转字07
销货
应收票据-天津红星美凯隆
主营业务收入-红木椅
主营业务收入-茶几
应交税费-应交增值税(销项税额)
银付03
缴纳上月税费
银行存款-纳税户
银行存款-人民币存款
银付04
应交税费-未交增值税
-应交城市维护建设税
-教育费附加
-应交个人所得税
银付05
支付职工五险一金
应付职工薪酬-养老保险
-医疗保险
-失业保险
-工伤保险
-生育保险
-住房公积金
银付06
研发新产品
研发费用-研发支出
银付07
支付广告费
销售费用-广告费
银付08
支付业务招待费
管理费用-业务招待费
银付09
支付前欠材料款
应付账款-上海华润公司
银付10
支付运输费
销售费用-运输费
银付11
支付销售手续费
销售费用-手续费
银付12
支付机物料消耗费
制造费用-机物料消耗费
现付01
预支差旅费
其他应收款-采购部(张强)
银付13
研发费用-开发支出
银付14
原材料-镶玉
现收02
转字08
应收账款-天津金海马公司
银收02
收回货款
应收账款-天津红星美凯隆
银收03
应收票据-北京红星美凯隆
银付15
支付劳务费
制造费用-劳务费
银付16
支付其他
制造费用-其他
银付17
支付办公费
制造费用-办公费
转字09
结转产品成本
生产成本-红木椅
-茶几
-华润烤漆
-粘胶
-稀释剂
转字10
结转工资及五险一金
管理费用
-养老保险
转字11
计提工会经费和教育经费
应付职工薪酬-工会经费
-教育经费
转字12
结转研发费用
无形资产
银付18
支付水电费
制造费用-水电费
管理费用-水电费
转字13
计提利息
财务费用-利息费
应付利息
银付19
缴纳借款利息
转字14
计提折旧
制造费用-折旧费
管理费用-折旧费
累计折旧
转字15
摊销无形资产
管理费用-摊销
累计摊销
转字16
分配结转制造费用
转字17
结转完工产品成本
库存商品-红木椅
转字18
结转已销产品成本
主营业务成本-红木椅
-茶几
转字19
结转应交未交增值税
应交税费-应交增值税
转字20
计算职工应缴个人所得税
应交税费-应交个人所得税
转字21
计算城建税和教育费附加
营业税金及附加
应交税费-应交城建税
-教育费附加
转字22
结转收入
主营业务收入
本年利润
转字23
结转费用及成本
主营业务成本
销售费用
财务费用
转字24
计提所得税
所得税费用
应交税费-应交所得税
转字25
结转所得税
现 代 家 私 有 限 公 司 丁 字 账 (日期: 20xx年5月)
周转材料-低值易耗品(在用)
周转材料-低值易耗品(在库)
3
周转材料-低值易耗品(摊销)
原材料-原料及主要材料(红木材)
原材料-原料及主要材料(华润烤漆)
原材料-原料及主要材料(镶玉)
原材料-辅助材料(粘胶)
原材料-辅助材料(稀释剂)
其他应收款
应付票据-天津溶剂
应交税费-未交增值税
应交税费-应交城市维护建设税
应交税费-教育费附加
应付职工薪酬-社会保险费(养老保险)
应付职工薪酬-社会保险费(医疗保险)
应付职工薪酬-社会保险费(失业保险)
应付职工薪酬-住房公积金
应收票据-北京红星美凯隆家具公司
应收账款-天津金海马家具公司
研发支出-费用化支出
研发支出-资本化支出
生产成本
生产成本-红木茶几
库存商品-红木茶几
实收资本
应付职工薪酬-社会保险费(工伤保险)
应付职工薪酬-社会保险费(生育保险)
应付职工薪酬-教育经费
科目汇总表
科目名称
借方
贷方
周转材料
其他应收款-采购部
应付票据-商业承兑汇票(天津溶剂)
固定资产-镶玉生产线
小计
合计
制表人:窦媛媛
利 润 表
会企02表
单位:元
项 目
行次
本期金额
上期金额
一
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