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内部管理审核制度.docx

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第 PAGE 第 PAGE 2 页 共 3 页 文件名称 文件名称 内部管理审核制度 文件编号 版本/修订号 A/00 编 制 审 核 批 准 编制日期 年 月 日 审核日期 年 月 日 批准日期 年 月 日 目的 为确保公司各项管理制度、质量标准及其它工作要求彻底执行,保障各项管理工作顺利进行,特制定本制度。 适用范围: 本制度适用于 XXXXXXX 的内部管理审核工作。 定义 无。 职责 总经理:负责组建内部管理审核机构,审批各项审核计划与报告,并对相关工作给予必要的指导; 审核组长:负责制定审核计划,组织实施审核并提交审核报告,必要时组织进行审核会议; 审核小组:负责实施审核

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