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食品企业HACCP质量管理体系财务部内部质量审核检查表式样.doc

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×××生物科技有限公司 文件编号 GSY-D-051 版本状态 A/0 记录号 内部审核检查表 审核员:××、×× 审核组长:×× 受审核部门 财务部 审核地点 办公室 时间 9:00-11:30 质量标准条款 审核内容 审核记录 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 4.1.2.1职责和权限 请谈谈你本人的主要职责和权限是什么? 7.5.3 可追溯性 1、是否建立可追溯性程序? 2、请介绍产品标识和可追溯性的管理情况。 8.3不合格品控制 如何对不合格品进行控制?

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