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《内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系统的应用,以帮助读者学会借助工具来提升效率。之后,为拓宽读者视角,讲解了内部审计部门的管理,升华了内审工作的知识体系。《内部审计工作指南》内容翔实、层次清晰、重点明确,涵盖了
内部审计工作法系列内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理郭长水 纪新伟 主编人民邮电出版社北京图书在版编目(CIP)数据内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理/郭长水,纪新伟主编.--北京:人民邮电出版社,2022.9(内部审计工作法系列)ISBN 978-7-115-59374-0Ⅰ.①内… Ⅱ.①郭… ②纪… Ⅲ.①内部审计—指南 Ⅳ.①F239.45-62中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第097660号◆主 编 郭长水 纪新伟责任编辑 刘姿责任印制 周昇亮◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号邮编 100164 电子邮件
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