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2019年高端服务业事业部.pdf

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2019年高端服务业事业部 部门预算有关情况的说明 1 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 一、2019 年部门预算情况说明 二、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 22 第一部分 部门概况 3 一、主要职能主要职能 负责总部经济、文化旅游、创意设计、商贸服务等高 端现代服务业领域发展规划、招商培育和后期服务等工作;招商培育和后期服务等工作; 承办工委、管委交办的其他事项。 二、机构设置 无内设机构。 三、预算单位构成 无内设机构。 4 第二部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明 5 一、一、2019年部门预算情况说明年部门预算情况说明 (一)2019年收支预算总体情况说明 2019年收入预算为 163.87万元,其中:财政拨款 163.87 万元,占100%。%。 2019年支出预算为 163.87万元,其中:人员支出0万元, 占0%;公用支出163.87万元,占 100%。 (二)2019年收入预算情况说明 2019 年收入合计 163.87 万元,其中:财政拨款收入 163.87万元,占 100 %。 (三)2019年支出预算情况说明 2019年支出合计 163.87万元,其中:人员支出0万元, 占0%;公用支出163.87万元,占 100%。 (四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年财政拨款收支预算 163.87万元。与2018年相比, 财政拨款收、支总计各增加2.27万元,增长1.4%。主要原因 人员增加。 (五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说 明 2019年一般公共预算收入 163.87万元,与2018年相比, 增加2.27万元。主要原因是人员增加。 2019年一般公共预算支出 163.87万元,与2018年相比, 6 增加2.27万元。主要原因是人员增加等。其中:科学技术支出 (类)支出163.87万元,占 100%。 具体情况如下: 1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项) 163.87万元,比上年增加 152.27万元,主要原因为预算功能 分类科目调整。 2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条 件与服务(项)0万元,比上年减少 150万元,主要原因为预 算功能分类科目调整。 (六)政府性基金预算收支情况(六)政府性基金预算收支情况 高端服务业事业部 2019 年没有政府性基金预算拨款安排年没有政府性基金预算拨款安排 的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明 2019年,通过财政拨款安排的基本支出 163.87万元,其 中:人员经费0万元。 公用经费163.87万元,主要包括:办公费、印刷费、

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