2023年内部审计基础知识真题模拟汇编(共696题).docVIP

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2023年内部审计基础知识真题模拟汇编 (共696题) 1、某内部审计师的报告路径是直接向董事会报告。他发现了一个重大的现金损失。在询问过程中,当事人承认现金用于孩子的大量医疗支出,并承诺弥补损失。考虑到纠正行为,他不再将该情况向管理层报告。在这种情况下,该审计师:()(单选题) A. 没有保持组织的独立性,但具备客观性。 B. 保持了组织的独立性,但不具备客观性。 C. 既保持组织的独立性又具备客观性。 D. 既没有保持组织的独立性,也不具备客观性。 试题答案:B 2、为了预防舞弊的发生,公司规定在采购原材料时,来源必须是经过审批的供应商,这一控制属于:()(单选题) A. 反馈型控制 B

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