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2024年公司企业内部审计工作计划.docx

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2024年度内部审计工作计划 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 8 页 2024年度内部审计 工作计划 (说明:本文为word格式,版面已排好,下载后可编辑) 一、集团公司内部审计工作思路 以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。 二、2024年度集团公司内部审计工作计划如下 1、以财务收支与预算审计为基础,促进内控制度的健全与完善 ⑴以财务收支审计为基础,延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督,保护公司资产安全

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