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预算业务管理制度
第一章 总则
第一条 为了深入加强财务管理,健全财务制度,杜绝违纪违法行为,从源头上防止腐败,增进党风廉政建设和本市经济有序健康发展,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定,制定本规定。
第二条 财务管理,是单位管理重要构成部分,是规范单位经济活动和社会经济秩序重要手段。单位财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。单位应建立健全单位各项财务管理制度,完善内部监控制度,防止财产、资金流失、挥霍或被贪污、挪用。
第三条 单位财务管理包括:预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。
第四条 财务部门负责财务管理工作。
第二章 预算管理
第五条 财务部门应当按照规定编制年度部门预算,报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算构成。
第六条 依法获得各项收入,获得各项收入(包括实物),要据实及时入账,不得隐瞒,更不得另设账户或私设“小金库”。
第七条 编制支出预算,应当保证履行基本职能所需要人员经费和公用经费,对其他弹性支出和专题支出应当严格控制。
第八条 对财政下达预算,应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复,原则上不予调整和追加。
第九条应加强对财政预算安排项目资金和上级补助资金管理,建立健全项目申报、论证、实行、评审及验收制度,保证项目顺利实行。专题资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目辜出,不得截留、挤占、挪用、挥霍、套取、转移专题资金,不得进行二次分派。单位应建立专题资金绩效考核评价制度,提高资金使用效益。
第十条 应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度,完善内部支出管理,强化内部约束,不停减少单位运行成本。各项支出应当符合国家现行规定,不得私自提高补助原则,不得巧立名目、变相扩大个人补助范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销原则;不得追求奢华超财力购置或配置高档交通工具、办公设备和其他设施。
第三章 采购管理
第十一条 货品购置、工程(含维修)和服务项目,应当按照规定实行政府采购。
第十二条 进行政府采购活动,应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好规定。
第十三条 工作人员在政府采购工作中不得有下列行为:
1、私自提高政府采购原则:
2、以不合理条件对供应商实行差异待遇或者歧视待遇;
3、在招标采购过程中与投标人进行协商谈判;
4、中标、成交告知书发出后不与中标、成交供应商签订采购协议:
5、与供应商恶意串通:
6、在采购过程中接受贿赂或者获取其他不合法利益;
7、开标前泄露标底:
8、隐匿、销毁应当保留采购文献,或者伪造、变造采购文献;
9、其他违反政府采购规定行为。
第四章 结算管理
第十四条 单位开立银行结算账户,应经同级财政部门同意后,按照人民币银行结算账户管理规定到银行办理开户手续。
第十五条 单位不得有下列违反人民币银行结算账户管理规定行为:
1、私自多头开设银行结算账户:
2、将单位款项以个人名义在金融机构存储;
3、出租、出借银行账户。
第十六条 对外支付劳务费、购置费、工程款、暂(预)付款等,应当符合《人民币银行结算账户管理措施》和《现金管理暂行条例》规定,规定实行银行转账、汇兑、托收等形式结算,不得以大额现金支付。
第十七条 应加强银行存款和现金管理,单位获得各项货币收入应及时入账,并按规定及时转存开户银行账户,超过库存限额现金应及时存入银行。银行存款和现金应由单位专人负责登记“银行存款日志账”、“现金日志账”,并定期与单位“总分类账”查对余额,保证资金完整。“银行存款日志账”、“现金日志账,,与“总分类账”应分别由单位出纳、会计管理和登记,不得由一人兼管。
第十八条 单位资金不容许公款私存或以存折储蓄方式管理。
第十九条 应切实加强往来资金管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时查对、清理、清算、解交,防止跨年度结算或长期挂帐,影响资金合理流转。预(暂)付、个人因公临时借款等都应及时查对、清理,在规定期限内报账、销账、缴回余款,防止跨年度结算或长期挂帐。严禁公款私借,严禁以多种理由套取大额现金长期占用不报账、销账、缴回余款,逃避监管。
第二十条 应建立和完善授权审批制度。资金划转、结算(支付)事项应明确责任、划分权限实行分档审批、重大资金划转、结算(支付)事项,应通过领导集体研究决定,防止资金管理权限过于集中,单位一切资金划转、结算(支付)事项由一种人说了算“
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