医院审计报告.docx

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医院审计报告 医院审计报告 为加强财务管理,合理使用资金,本医院于20XX年3月9日组织有关人员对医院财务收支情况进行了内部专项审计。以下是审计情况: 一、审计情况: 1、年末总收入为285万元,全部为医疗收入。其中门诊收入为231万元,包括挂号收入3.1万元、诊察收入2.5万元、检查收入39.4万元、化验收入40.1万元、治疗收入53万元和药品收入92.9万元。住院收入为51万元,其中床位收入为4.1万元、诊察收入为1.8万元、检查收入为5.2万元、化验收入为1.7万元、治疗收入为16万元、手术收入为8.2万元和药品收入为14万元。 2、年末总支出为267.4万元,其中医疗业务成本为31万元,其他支出为236.4万元。总支出中,人员经费为122万元,其中基本工资为91万元,绩效工资为31万元。 3、年末总资产为133.8万元。其中流动资产为21.8万元,包括货币资金10.5万元、应收账款6.7万元和存货4.6万元。固定资产为112万元,其中原值为118.1万元,累计折旧为6.1万元,净值为112万元。 4、负债及所有者权益为133.8万元,其中流动负债为116.2万元,包括应付账款31.6万元和其他应付款84.6万元。所有者权益为17.6万元,未分配利润为17.6万元。 5、全年总诊疗人次数为人,其中门诊为人,住院为215人。 6、全年药品采购入库合计金额为89.1万元,全年购入设备为3.2万元。 二、审计评价 审计结果表明,本医院实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制,能够较好地合理编制预算,真实反映财务状况,依法组织收入,努力节约支出。同时,本医院加强经济管理,实行成本核算,强化成本控制,实施绩效考评,提高资金使用效率。此外,本医院加强资产管理,加强经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。 设备购入合同、安装、验收手续齐全,设备采购的付款方式能按合同规定期限付款,审批手续齐全。全年药品采购合同、验收、入库手续齐全,及时准确,付款方式能按合同规定期限付款,审批手续齐全。 三、审计发现的问题 经过审计,本医院没有发现明显的问题。

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