教育财务审计问题负面清单自查报告.docx

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— PAGE — PAGE 1 — **学校 教育财务审计问题自查报告 我校多年来一直坚持从严治教,在学校财务管理方面,认真贯彻上级指示精神,狠抓政策落实。为贯彻落实《河北省教育厅关于印发教育财务审计问题负面清单的通知》文件精神,在全校范围内组织开展了教育财务审计问题负面清单专项检查行动,现将自查情况报告如下: 一、成立了以陈金龙校长为组长的专项检查工作领导小组,召开专题会议学习上级文件精神,层层动员,全面部署专项治理工作。 组长:**(党支部书记、校长) 副组长:**(党支部副书记) 成员:**(会计)**(报账员)**(固定资产管理员) 二、自查结果 1.我校严格执行国库集中支付制度,不存在违规使用财政资金的行为。 2.我校按规定使用公务卡结算,不存在以现金形式结算公务卡强制结算目录中的费用。 3.我校按规定使用三公经费、培训费。 4.我校预算科目使用正确、决算编制准确,会计账薄和决算的同科目金额一致。 5.我校人员经费、日常公用经费不存在超预算支出情况。 6.我校食堂自主经营,没有违规对外承包食堂。 7.我校资产管理符合规范,固定资产账实相符,按规定处置固定资产,处置收入及时上缴国库。 8.我校内控制度修订完善,及时更新。 9.我校没有违规设置银行账户,所有银行账户均在一体化平台备案并按时年检。 10.我校单独开设工会银行账户,独立核算,不存在挪用、挤占工会经费情况。 11.我校按规定及时清理往来资金,不存在往来资金结余情况。 12.我校大额资金支出由党支部会议、全体班子及教师代表会议集体讨论决定,符合规范。 13.我校对建档立卡学生免收学宿费,不存在先收后返情况。 14.我校不存在应退未退的质保金。 15.我校按规定履行政府采购程序,按招标文件与供应商签订合同。 16.我校按必威体育精装版文件要求征收保育教育费,不存在征收不到位的情况。 我校将继续认真贯彻落实上级有关精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,严格标准、强化监督、从严查处、狠抓落实。为学生、家长、社会做实事,使我校财务管理工作取得新的成效。 **学校 2023年10月30日

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