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公司2023年内审工作总结及2024年内审工作计划.pdf

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公司2023 年内审工作总结及2024 年内审工作计划 公司2023年内审工作总结及2024年内审工作计划 2023年公司内部审计工作在董事会的指导下,认真学习和执行《审 计署关于内部审计工作规定》和 《内部审计准则》规定要求,按照公司 有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗 旨,积极引导公司内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等 方面发挥积极的作用,根据公司2023年度内部审计工作计划,成立审 计小组,对财务收支、销售管理以及物资采购进行了审计。 一、审计工作的开展情况

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