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公司2024年内审工作总结及2025年内审工作计划.docx

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公司2024年内审工作总结及2025年内审工作计划 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 公司2024年内审工作总结及2025年内审工作计划 (本文为word格式,版面已排好,下载后可编辑) 2024年公司内部审计工作在董事会的指导下,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照公司有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导公司内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,根据公司2024年度内部审计工作计划,成立审计小组,对财务收支、销售管理以及物资采购进行了审计。 一、审计工

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