公司财务管理规章制度.pdf

  1. 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
Word 公司财务管理规章制度 公司财务管理规章制度1 总则 第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提 高经济效益中的作用,特制定本规定。 其次条 公司财务部门的职能是: 〔一〕仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。 〔二〕建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务打算,加 强经营核算管理,反映、分析财务打算的执行状况,检查监督财务纪 律。 〔三〕主动为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 〔四〕厉行节省,合理使用资金。 〔五〕合理安排公司收入,准时完成需要上交的税收及管理费 用。 〔六〕对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工 作,主动供应有关资料,照实反映状况。 〔七〕完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由会计和出纳组成。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必需遵守本规定 第五条 会计的主要工作职责是: 〔一〕根据国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续 第 1 页 Word 完备,数字精确,账目清晰,按期报账。 〔二〕根据经济核算原则,定期检查,分析公司财务、本钱和 利润的执行状况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,准时向总 经理提出合理化建议,当好公司参谋。 〔三〕妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资 料。 〔四〕完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第六条 出纳的主要工作职责是: 〔一〕仔细执行现金管理制度。 〔二〕严格执行库存现金限额,超过部分必需准时送存银行, 不坐支现金,不认白条抵压现金。 〔三〕建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。 〔四〕严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经 总经理签字后,方可生效。 〔五〕主动协作银行做好对账、报账工作。 〔六〕协作会计做好各种账务处理。 〔七〕完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 审计的主要工作职责是: 〔一〕仔细贯彻执行有关审计管理制度。 〔二〕监督公司财务打算的执行、决算、预算外资金收支与财 务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 第 2 页 Word 〔三〕具体核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、 手续等是否精确无误。 〔四〕批阅公司的打算资料、合同和其他有关经济资料,以便 把握状况,发觉问题,积累证据。 〔五〕订正财务工作中的过失弊端,规范公司的经济行为。 〔六〕针对公司财务工作中消失问题产生的缘由提出改良建议 和措施。 〔七〕完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务工作管理 第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第九条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必需真 实、精确、完好,并符合会计制度的规定。 第十条 财务工作人员办理睬计事项必需填制或取得原始凭证, 并依据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账,都必需在 记账凭证上签字。 第十一条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行 财务清查,保证账簿记录与实物、款项相符。 第十二条 财务工作人员应依据账簿记录编制会计报表上报总 经理,并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会 计报表须会计签名或盖章。 第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记 第 3 页

文档评论(0)

专业培训、报告 + 关注
实名认证
内容提供者

工程测量员证持证人

专业安全培训试题、报告

版权声明书
用户编号:7100033146000036
领域认证该用户于2023年03月12日上传了工程测量员证

1亿VIP精品文档

相关文档