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深康佳A:关于聘请2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告2023-46.pdf

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证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2023-46 债券代码:114894、133003 债券简称:21 康佳01、21 康佳02 133040、149987 21 康佳03、22 康佳01 133306、133333 22 康佳03、22 康佳05 康佳集团股份有限公司 关于聘请2023 年度财务报表审计机构和 内部控制审计机构的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 为保持康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)审计工作的连续性和稳定性, 本公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“信永中和会计师事 务所”)为本公司2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期1 年。 本公司管理层将与信永中和会计师事务所协商确定2023 年度审计费用。 信永中和会计师事务所具有多年从事证券服务业务的经验,具备为上市公司提 供审计服务的经验与执业能力,能为本公司提供公正、公允的审计服务。在承担本 公司2022 年度财务报表审计及内部控制审计工作中,信永中和会计师事务所恪守 独立审计原则,工作勤勉尽责,公允合理地发表审计意见,独立、客观、公正地完 成了本公司2022 年度审计工作。信永中和会计师事务所能够谨守独立,切实做到 专业胜任,持续维护了其较好的诚信记录,具备投资者保护能力。 本公司董事局于2023 年8 月10 日(星期四)召开了第十届董事局第十五次会 议,会议审议通过了《关于聘请2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 的议案》。本公司共有7 名董事,实到董事7 名,董事局以7 票同意,0 票反对, 0 票弃权审议通过该项议案。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,本议 案还须提交本公司股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名称:信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙); 成立日期:2012 年3 月2 日; 组织形式:特殊普通合伙企业; 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层; 首席合伙人:谭小青先生。 截止2022 年12 月31 日,信永中和会计师事务所合伙人(股东)249 人,注 册会计师1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660 人。 信永中和会计师事务所2021 年度业务收入为36.74 亿元,其中,审计业务收 入为26.90 亿元,证券业务收入为8.54 亿元。2021 年度,信永中和会计师事务所 上市公司年报审计项目358 家,收费总额4.52 亿元,涉及的主要行业包括制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运 输、仓储和邮政业,批发和零售业等。信永中和会计师事务所审计本公司同行业上 市公司客户家数为222 家。 2、投资者保护能力 信永中和会计师事务所已购买的职业保险符合相关规定,并涵盖因提供审计服 务而依法所应承担的民事赔偿责任,2022 年度所投的职业保险,累计赔偿限额7 亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止2022 年12 月31 日的近三年因执业行为受到刑事 处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措施11 次、自律监管措施1 次和纪律处分0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4 人次、监督管理措施23 人次、 自律监管措施5 人次和纪律处分0 人次。 (二)项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人:汤其美先生,1996 年获得中国注册会计师资质,2004 年 开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和会计师事务所执业,2021 年开始 为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司7 家。 拟担任独立复核合伙人:罗玉成先生,1995 年获得中国注册会计师资质,1993 年开始从事上市公司审计,1999 年开始在信永中和会计师事务所执业,

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