资产管理制度范本.docxVIP

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资产管理制度范本

第一章总则

第一条为规范公司资产管理行为,保障公司资产安全,提高资产利用效率,制定本制度。

第二条公司资产管理制度遵循合规、公开、公平、公正的原则,加强对公司资产的管理和监督。

第三条公司资产范围包括但不限于固定资产、流动资产以及无形资产,具体范围详见公司资产清单。

第四条公司资产管理制度适用于公司全体员工,所有员工均应遵守并执行该制度。

第五条公司资产管理委员会负责监督和管理公司资产管理工作,包括审核公司资产的申请、审批和监督资产管理过程。

第六条公司各部门应当配合公司资产管理委员会的工作,按照本制度的要求,做好公司资产的申请、使用、处置等工作。

第二章资产申请和审批

第七条公司各部门对于所需购置的固定资产和无形资产,应当填写《资产申请表》,并提供详细的资产需求、用途、预算等资料。

第八条《资产申请表》应当由部门负责人审核并签字,然后提交给公司资产管理委员会进行审批。

第九条公司资产管理委员会对《资产申请表》进行审批,审核申请资产的必要性、合理性,审批的结果应当及时通知申请部门。

第十条审批通过的资产采购需按照约定的预算和流程进行采购,未经批准购置的资产不得列入公司资产清单。

第三章资产使用和管理

第十一条部门在收到批准的资产后,应当认真填写《资产领用单》,并由领用人签名确认领用。

第十二条部门应当建立资产台账,对所领用的资产进行编号、登记和管理,确保资产的使用和安全。

第十三条部门应当合理使用和保管资产,不得私自挪用、出售或处置公司资产。

第十四条资产分配、调拨、报废需经过公司资产管理委员会的批准,严禁私自擅自处理公司资产。

第四章资产处置和报废

第十五条对于过期、损坏、报废或闲置的资产,需填写《资产处置报废申请表》,提出处置和报废申请。

第十六条公司资产管理委员会对《资产处置报废申请表》进行审核,经批准后,方可进行资产处置和报废工作。

第十七条资产处置和报废工作需按照公司相关规定进行,不得违规处理公司资产,以免造成资源浪费和损失。

第五章监督和责任

第十八条公司内部审计部门有权对公司资产管理情况进行审计,发现问题应及时向公司资产管理委员会报告。

第十九条公司资产管理委员会负有对公司资产管理制度的监督和检查职责,对资产管理违规行为进行处罚和纠正。

第二十条对于违反资产管理制度的员工,公司将根据实际情况给予批评、鉴定、纪律处分等处理。

第六章附则

第二十一条本制度自颁布之日起正式施行,制订之前的有关资产管理制度和规定与本制度不一致的,以本制度为准。

第二十二条本制度由公司资产管理委员会负责解释,修订时须报公司领导审批。

第二十三条本制度未尽事宜,由公司资产管理委员会负责解释。

第二十四条本制度解释权归公司所有。

以上为资产管理制度范本,希望对您有所帮助。

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