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一寸光阴不可轻

变更控制程序

1.目的

规定对本公司已批准的各类文件、设备、设施、物料供应商及包装材料发生变更时控制的程序,以保证产品的生产过程始终处于受控制的状态。

2.范围

本程序规定了变更类型、程序等方面的控制要求。

本程序合用于本公司变更的管理。

3.职责和权限

3.1各个部门或者个人可根据工作职责提出变更申请。

3.2受变更影响的各部门

对变更申请进行评估、审核、列出相关的实施计划。并对经批准的变更申请和计划负责实施,负责将实施情况书面报告给综合中心。

3.3综合中心

负责变更的管理,指定专人负责变更控制工作,界定变更分类,组织变更评估和审核,制订变更实施计划,跟踪变更的实施,对变更效果进行评价,及时反馈变更信息。

3.4管理者代表

对所有变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。

4工作程序

4.1变更类型

本程序所指的变更主要包括如下方面:

a)所有已批准的体系文件及各种记录的变更

b)技术文件的变更技术文件包括:工艺规程、质量标准、分析方法。c)关键设备仪器、设施的变更:

d)关键设备仪器:直接用于生产和质量检验,对产品质量直接造成影响的各类设备仪器。

e)对产品质量直接造成影响的各类公用设施。

f)物料供应商变更:包括原料、辅料、包装材料供应商的变更。

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g)标签、说明书、包装材料的变更:包括标签、说明书、单盒、中盒和外箱上印刷的文字、颜色、图案和尺寸、材质等的变化。

h)委托生产商要求的变更。

i)政府部门要求的变更。

j)人员组织机构图及其他变更。

k)生产用物料的贮存条件和(或者)有效期的变更,包括原辅料、包装材料、中间体和成品。

l)在日常生产过程中发生的非计划性变更

4.2变更程序

4.2.1在需要变更时,由需要发生变更的岗位责任人员向综合中心口头提出申请,综合中心下发已编号的变更申请表,并在变更登记表中登记。

4.2.2提出变更的申请人按以下要求填写“变更申请表”,交本部门负责人评估、签署意见:

a)变更名称:明确变更的主题及变更类型。

b)变更理由:描写该变更提出的原因。

c)变更内容:说明“原来内容”(原来版本号)、“修改后内容”(修改后版本号),

文件应写完整编号。

d)申请人、申请日期及所属部门。

4.2.3申请变更部门负责人按照以下要求对变更进行评估:a)变更是否违背了政策法规、法定标准。

b)变更是否属于需验证的范围。判断标准参见:验证主计划、子系统验证主计划及验证计划;设施、设备和仪器的确认;工艺验证;计算机验证

c)变更是否需要进行稳定性考察。判断标准参见:留样和稳定性试验。d)变更是否会涉及其他文件的变更。

e)变更是否会涉及委托加工方。

f)如果变更需要培训,变更执行前必须完成培训。

4.2.3申请部门负责人应列出本部门变更的工作计划和受变更影响的部门,

4.2.4变更申请部门将变更申请书分送到各相关部门。

4.2.5各相关部门负责人在收到变更申请后,需对变更申请部门的申请及变更工作计划进行评

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估,在相关部门评估意见栏注明部门、意见并签名。若允许变更申请,需提出变更涉及的本部门文件及完成变更工作计划。若不允许变更申请,需书面说明理由。

4.2.6由变更申请部门采集各相关部门已完成评估及变更工作计划的“变更申请表”后,上交综合中心部门。综合中心部门在收到各部门提交的“变更申请表”后,对所有相关部门的评估进行综合评估,并提出评估意见。必要时召开相关部门会议,布置变更内容。

4.2.7综合中心负责人审核的内容a)变更申请的内容明确

b)变更申请引起了此外的变更已经明确。

c)所有的相关部门都参预评估并制定合理的工作计划

d)有合适的文件支持变更

e)有正确的签名和日期

f)如果综合中心审核不通过,则变更申请部门对相关内容进行补充直至通过综合中心审核,或者变更被结束。

4.2.8分管副总经理或者被授权人批准后,综合中心部门复印已批准的“变更申请表”并分发到申请部门。

4.2.9申请变更部门应对所涉及的相关人员进行培训,并将培训记录复印件交综合中心。

4.2.10综合中心应根据各责任部门制订的工作计划,在计划完成时间前,确认各项计划的落实情况,填写”变更申请表”。

4.2.11在所有的变更工作完成后,综合中心采集相关的支持文件,如验证报告,试验数据,稳定性实验数据,供应商审计报告,分析方法验证报告等等,审核并确认变更对产品的特性、质量没有产生负面影响。

4.2.12如果内容

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