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内审资源确认
内审组查审核资源,确认是否匹配审核范围,有无调整需求;
了解内审的基本情况
确认内审组成员及被审核方知悉内部审核计划安排。内审员应提前熟悉管理体系要求,了解被审核部门、岗位、过程和活动的具体运作,阅读实验室成文信息,识别审核关键点。
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编写内审检查表
内审检查表编写要有针对性,内审检查表应突出审核范围的主要职能。检查表需要明确本人审核的场所和部门、审核方法、时间安排等,并为观察到的客观事实、获得的内部审核证据及发现、受审核方的反馈意见等留出记录位置。
内审获取成文信息的内容
内审员需要获取的成文信息包括管理体系文件、技术文件、以往的内部审核结果和措施落实情况、受审核方的工作记录等。
内审检查表内容
内审检查表包括但不限于:评估管理体系要素的核查表内部审核过程的记录表格及抽样的具体内容过程记录表包括内部审核记录表不符合项、观察项记表。内审检查表的检查内容为被审核活动或过程及相关管理体系要素,检查依据主要为规定被审核活动或过程的管理体系文件及工作文件。
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