- 1、本文档共67页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
‘ ZLJL-
‘
ZLJL-NSJL-2023
内审资料
‘内审资料
‘
ZLJL-NSJL-2023
‘2023年内部审核资料目录2023年内部审核资料目录NSJL-2023-05首次会议记录6不符合汇总表内部审核检查表NSJL-2023-0454NSJL-2023年内审工作计划NSJL-2023-0232023年内部审核实施计划NSJL-2023-01NSJL-2023-032023年内部审核方案文件编号序号名称备注2023年内部审核报告8NSJL-2023-07末次会议记录7不符合报告NSJL-2023-089NSJL-2023-09NSJL-2023-11内部审核首次会议签到表10
‘
2023年内部审核资料目录
2023年内部审核资料目录
NSJL-2023-05
首次会议记录
6
不符合汇总表
内部审核检查表
NSJL-2023-04
5
4
NSJL-2023-06
2
1
2023年内审工作计划
NSJL-2023-02
3
2023年内部审核实施计划
NSJL-2023-01
NSJL-2023-03
2023年内部审核方案
文件编号
序号
名称
备注
2023年内部审核报告
8
NSJL-2023-07
末次会议记录
7
不符合报告
NSJL-2023-08
9
NSJL-2023-09
NSJL-2023-11
内部审核首次会议签到表
10
11
内部审核末次会议签到表
NSJL-2023-10
5
不符合汇总表
6
7
内部审核检查表
NSJL-2023-06
NSJL-2023-05
2023年内审工作计划
2
2023年内部审核实施计划
NSJL-2023-03
NSJL-2023-02
4
NSJL-2023-01
3
首次会议记录
NSJL-2023-04
内部审核末次会议签到表
11
NSJL-2023-11
NSJL-2023-10
8
NSJL-2023-07
NSJL-2023-09
不符合报告
2023年内部审核报告
NSJL-2023-08
9
末次会议记录
10
内部审核首次会议签到表
1
2023年内部审核方案
名称
序号
文件编号
备注
内审资料
ZLJL-NSJL-2023
内部审核目的:通过实施内部审核,验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身
内部审核目的:通过实施内部审核,验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求、《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》,以及管理体系是否得到有效的实施和保持。
审核准则:
a)检验检测机构相关的法律法规要求;
b)通用要求及相应领域的补充要求;
c)检验检测机构的管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等);
d)检验检测标准、方法、规范和技术文件等。
内部审核范围:公司管理体系
内审组长:内审组成员:
内部审核频次:一年1次
内部审核方法:提问、面谈、查阅资料和现场观察等方式方法。
内部审核报告发放:下发至所有部门
编制:编制时间:审核:审核时间:批准:批准时间:
2023年内部审核方案
文件编号:NSJL-2023-01
2023年内部审核方案
文件编号:NSJL-2023-01
内部审核目的:通过实施内部审核,验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求、《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》,以及管理体系是否得到有效的实施和保持。
审核准则:
a)检验检测机构相关的法律法规要求;
b)通用要求及相应领域的补充要求;
c)检验检测机构的管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等);
d)检验检测标准、方法、规范和技术文件等。
内部审核范围:公司管理体系
内审组长:内审组成员:
内部审核频次:一年1次
内部审核方法:提问、面谈、查阅资料和现场观察等方式方法。
内部审核报告发放:下发至所有部门
编制:编制时间:审核:审核时间:批准:批准时间:
2023
2023年内审工作计划
文件编号:NSJL-2023-02
2023年内审工作计划
文件编号:NSJL-2023-02
编制部门综
编制部门
综合办公室
编制人员
郭晨
时间
2023.7.23
审核准则:
a)检验检测机构相关的法律法规要求;
b)通用要求及相应领域的补充要求;
c)检验检测机构的管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等);
d)检验检测标准、方法、规范和技术文件等。
审核目
您可能关注的文档
- 《枫树上的喜鹊》第2课时示范公开课教案【部编人教版二年级下册教学设计】.docx
- 2022-2023年副主任医师(副高)-普通外科学(副高)考试题库全真模拟卷3套(含答案)试题号:8.docx
- 《园艺学专业英语》全套教学课件.pptx
- [Word]航空动力学报论文格式要求!.docx
- 七年级下册《道德与法治》全册教案.docx
- 基于UC3524的逆变电源设计_毕业论文设计.docx
- 【暮光同人】nuestro_destino(贾斯柏×爱丽丝).docx
- 3M表面蛋白和过敏原检测涂抹棒使用说明书.docx
- 材料成型原理复习总结.doc(教学资料).docx
- 水平四(七年级)体育《跨越式跳高(5-3)》教学设计及教案(附单元计划).docx
文档评论(0)