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企业内部审计业务外包决策研究的开题报告

一、研究背景和意义

随着市场经济的快速发展以及企业规模不断扩大,企业内部审计业务在企业中的地位和作用越来越受到重视。企业内部审计是企业自行开展的一种管理活动,通过对企业各项业务活动的监督、评估和审查,确保企业内部控制制度的有效性和合规性,是企业管理的重要组成部分。

然而,随着企业规模的不断扩大和商业模式的不断创新,企业内部审计业务也面临着越来越复杂的挑战,例如:审计业务的范围和深度需求不断提高、内部审计资源不足等。在这种情况下,企业管理者往往会考虑将企业内部审计业务外包给专业的审计机构,以便能更好地发挥企业内部审计的作用和效益。

因此,本研究旨在探讨企业内部审计业务外包的决策问题,帮助企业管理者更好地实现企业内部审计的效益最大化,提高企业的绩效和竞争力,具有实际应用意义和研究价值。

二、研究主体和内容

本研究的主体是企业内部审计与审计机构。通过对企业内部审计业务外包的决策问题进行深入研究,本研究将从以下几个方面展开:

1.内部审计业务外包的决策因素分析。本研究将分析影响企业内部审计业务外包决策的各种因素,如成本、质量、风险等,以期为企业管理者提供更为全面、系统的决策依据。

2.内部审计业务外包的利弊分析。本研究将分析企业内部审计业务外包所带来的实际利益和潜在风险,以期为企业管理者提供更为准确、科学的决策建议。

3.内部审计业务外包的决策模型构建。本研究将基于前两个方面的分析,构建内部审计业务外包的决策模型,以期帮助企业管理者在决策时更为快捷地进行分析和决策。

三、研究方法

本研究将采用文献研究法以及案例分析法进行研究。通过文献研究法,对内部审计业务外包的相关理论和实践进行梳理和总结,以期为本研究提供理论支持和实践参考。通过案例分析法,对内部审计业务外包实践案例进行分析和总结,以期更好地理解内部审计业务外包的实践问题和决策方法。

四、预期研究成果

通过本研究,预期可以得到以下几个方面的成果:

1.提出内部审计业务外包的决策因素分析模型和利弊分析模型,为企业管理者提供准确、全面和系统的决策支持。

2.通过案例分析,总结出内部审计业务外包的最佳实践,为企业管理者在实践中避免风险、发挥效益提供参考。

3.通过本研究,对于深入探讨企业内部审计业务外包决策问题具有一定的促进作用,为企业管理者提供新的思路和方法。

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