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医院职代会审计报告中的工作

尊敬的各位领导:

我是XX医院第一届职工代表会(以下简称职代会)审计小组小组长,现就我小组对职代会财务状况进行的审计工作进行汇报,敬请领导审阅并提出意见。

一、审计目的及依据

二、审计范围和对象

本次审计主要针对职代会2024年度的所有财务活动进行审计,审计范围包括职代会的资金收支、存储管理、经费使用、财务报表等内容。

三、审计方法

我们小组首先对职代会的有关文件资料进行了仔细梳理和核对,了解职代会的财务制度和调整情况。然后分别对资金收支、资金管理、经费使用等方面进行了逐项审计,通过现场核查、抽样调查等方法进行了数据的核实和验证。最后,形成审计报告,提出审计意见。

四、审计结果

1.职代会2024年度财务收支状况良好,收支均有明确记录和依据。

2.资金管理及使用合规,职代会经费使用符合章程和规定要求,并未发现违规现象。

3.财务报表编制准确完整,各项财务数据真实可靠,资产负债状况清晰。

5.在审计过程中,也发现了一些问题,如职代会部分经费使用事项无明确依据,工作经费使用较为松散等,对此,我们将在后续工作中进一步指导和规范。

五、审计意见

根据以上审计结果

1.职代会应加强对资金使用的规范管理,制定更为明确的经费使用制度,做到明细分类、严格管理。

2.职代会应加强内部监督,定期对经费使用情况进行审计查核,及时发现并纠正问题。

3.职代会应加强财务规范化管理,在年度财务报表中明细列示资金收支情况,公开透明。

以上意见,职代会应认真吸收和落实,并不断完善财务管理制度,确保职代会的财务状况合法、规范、透明。

最后,感谢各位领导对我们审计工作的充分信任和支持,我们将继续致力于提高审计水平,为医院职代会的良好运转和发展做出更大的贡献。

特此报告。

审计小组

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