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医院资产资产清查专项审计报告

一、审计目的

为了规范医院资产的管理和使用,确保资产的安全和有效利用,特委托审计机构对医院的资产进行清查专项审计,以便更好地监督和管理医院的资产管理工作。

二、审计范围

本次审计范围包括医院所有固定资产、流动资产和无形资产,具体包括但不限于医疗设备、办公设备、房屋土地、库存物资、知识产权等。

三、审计对象

本次审计对象为XX医院。

四、审计方法

1.通过现场查阅医院资产档案、台账等资料,进行资产清查;

2.对医院资产的使用情况进行调查了解;

3.进行资产盘点,核实资产清单与实际情况的一致性。

五、审计发现

1.医院固定资产管理存在混乱,部分资产缺乏清晰的归属单位和责任人,造成资产流转不畅;

2.医院流动资产管理不规范,造成库存物资积压和过期现象;

3.部分医疗设备使用年限已满,但未及时淘汰更新,影响了医院的诊疗服务质量;

4.医院知识产权保护工作薄弱,存在未经授权使用他人知识产权的情况。

六、审计建议

1.加强固定资产管理,建立清晰的资产归属制度和责任制度,规范资产的使用和流转;

2.完善流动资产管理流程,及时进行库存物资盘点和清理工作,避免物资过期浪费;

3.及时淘汰更新医疗设备,保障医院诊疗服务的质量;

4.强化知识产权保护意识,建立知识产权保护制度,规范知识产权的运用和保护。

七、总结

本次审计发现了医院资产管理存在的问题,并提出了相应的改进建议,希望医院能够切实加强资产管理工作,提高资产的使用效益和安全性,为医院的发展提供有力支持。

八、审核机构

审核单位:XXX审计事务所

审计人员:XXX、XXX、XXX

审核日期:XXXX年X月X日

以上为医院资产清查专项审计报告。

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