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程序文件

手册编号:ST/QP-2021

受控状态:受控体系编制小组版本号:A/O发放号:006

2021年8月1日批准2021年9月1日实施

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标题版本A/O状态受控程序文件目录页码第1页共1页

程序文件目录

序号程序名称程序编号页码1修改记录表32管理评审控制程序ST/QP-1.4-014-73文件控制程序ST/QP-3.1-028-114法律、法规和其它要求控制程序ST/QP-3.1-0312-135记录控制程序ST/QP-3.2-0414-156合同控制程序ST/QP-4.0-0516-187设计控制程序ST/QP-5.0-0619-218施工方案编制与评审控制22-249材料、零部件控制程序ST/QP-6.0-0825-2710标识和可追溯性控制程序ST/QP-6.0-0928-2911工艺控制程序ST/QP-7.0-1030-3112检验与试验控制程序ST/QP-12.0-123213计量器具管理管制程序33-3514设备管理控制程序36-3715不合格品控制程序ST/QP-14.0-1538-3916内部审核控制程序ST/QP-15.3-1640-4317质量信息反应控制程序ST/QP-15.4-1744-4518纠正与预防措施控制程序ST/QP-15.4-1846-4819数据分析控制程序ST/QP-15.5-1949-5020安装和效劳控制程序ST/QP-15.6-2051-5221维保和效劳控制程序ST/QP-15.6-2153-5522顾客满意度测量与分析控制程序ST/QP-15.6-225623人员培训、考核及其管理程序ST/QP-16.0-2357-5924不平安因素控制程序ST/QP-17.0-2460-6325应急准备和响应控制程序ST/QP-17.0-2565-6626执行特种设备许可制度控制程序ST/QP-18.0-2767-68

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版本A/O状态受控标题修改记录表页码第1页共1页

修改记录表

序号修改章节修改页码修改内容摘要修改人修改日期批准人

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标题管理评审控制程序版本A/O状态受控

章节号ST/QP-1.4-01页码第1页共4页1(目的

按筹划的时间间隔对质量保证体系进行系统的评价,提出并确定各种改良的时机和变更的需要,进而确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2(适用范围

适用于本公司质量保证体系的定期评审。

3(职责

3(1总经理负责主持管理评审会议,审批管理评审报告;

3(2质量保证工程师负责组织管理评审和审核管理评审报告。向总经理汇报质量保证体系运行情况,提出改良建议并跟踪验证;

3(3办公室是质量管理评审归口管理部门,负责?STJL0101管理评审方案?的编制、评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作,负责纠正措施的落实和跟踪验证,协助质量保证工程师做好质量管理评审组织工作,资料收集和跟踪检查;

3(4各要素责任部门组织、准备提供与本部门工作有关的评审资料供管理评审,同时负责组织落实评审中提出问题的整改,将整改情况报公司办公室。

4(程序

4(1管理评审方案

4(1(1一般情况下,管理评审每年进行一次,时间间隔不超过12个月,由办公室提前一个月做好?STJL0101管理评审方案?,经质保师、总经理审批后实施,但当公司出现以下情况时,公司总经理可指令进行管理评审。

a、当产品质量标准、职业健康平安所依据的国家有关法律、法规发生变化时,即合规性评审;

b、公司组织机构、公司规模及重要职责发生变化;

c、公司质量保证体系文件进行重大修改或增减;

d、公司产品质量发生重大质量事故或主要性能标准不稳定;或公司职业健康平安发生重大事故或受到重大投诉;

e、顾客要求技术或质量、性能、标准发生重大变化或受到顾客的重大投诉;

f、质量保证体系文件引用的标准已修改。

4(1(2评审方案应包括:

a)评审目的;

b)评审组织;

c)评审内容;

d)评审准备工作要求;

e)评审时间安排。

4(2管理评审内容

4(2(1管理评审输入是为管理评审提供充分和准确信息,是管理评审有效实施的前提条件,

包括:

a、内部审核、第二方审核和第三方审核结果;

b、顾客满

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