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财务工作职责(34篇).docxVIP

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财务工作职责(34篇)

财务工作职责(通用34篇)

财务工作职责篇1

1.组织财务部人员准确、及时地完成账务处理,财务统计,编制财务报表,提供财务信息;

2.协助公司责任人对公司进行各项管理;

3.纳税申报,熟悉企业及一般纳税人业务申报;

财务工作职责篇2

1.掌握并执行国家财税政策及有关法律法规,确保公司合法经营,维护公司权益。

2.负责公司账务处理、财务报表的编制。

3.负责处理所有税务事宜,按时进行纳税申报。

4.负责公司银行业务的办理,负责公司资金的收付,公司员工报销。

5.负责与业务人员核对项目开票额、已收款、应收款。

6.按时完成上级领导交办的任务,并及时汇报完成情况。

财务工作职责篇3

财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员__人,主要工作职责如下:

一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。

二、建立健全财务人员岗位责任制,做到事事有人管,人人有专责,办事有要求,工作有检查。既要明确分工,又要密切协作。

三、根据事业计划,正确编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务,按照规定的程序的期限,报送会计月报、季报和年报(决算)。

四、根据国家有关规定,建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作;规范会计基础工作和会计工作程序,保证单位各项经济活动正常运行。

五、组织合理收入,严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。

六、当好领导参谋,进行经济活动分析,及时汇报业务收支、财产管理等情况,会同有关部门做好管理工作和经济核算。

七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,经财务制

单,财务负责人审核,院长批准后,出纳付款结算。出差或因公借款,须经科室和单位领导批准,任务完成后及时办理结账报销手续。

八、会计人员要及时清理债务,防止拖欠,避免呆账。不能将公款借与私人。

九、财务科应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督,清查库存,防止浪费和积压。

十、会计要核对银行出纳的银行存款余额,按月编制银行存款余额调节表,发现差错及时查询,做到账账相符。

十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款,或以长补短。出现差错应如实反映,经领导研究处理。十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核,并签章。

十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。

十四、完成领导交办的各项临时工作。

财务工作职责篇4

1.负责国际业务的成本核算、出口退税及外汇核销,纳税申报;

2熟悉出口的贸易结算、结汇、退税等作业,能够独立、熟练、准确地完成进出口外汇核销,出口退税申报,出口结算等整套流程。

3.控制公司成本,分析做账,合理为公司避税。

4.协助财务经理协调税务,银行等相关机构的关系,并完善国际业务相关的财务制度。

5融悉外贸业务流程,了解金融工具、报关、出口退税等相关国家政策,财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序。

6公司的日常事务,包括岗位职责、社保、人事管理等,公司日常业务的辅助工作等。

财务工作职责篇5

1、负责销售车辆的车款收取,审核新车开票资料、开具发票

2、负责审核新车销售合同,确保真实无误

3、负责销售合同管理、结算,实时登记合同明细

4、负责将每日的现金收入,刷卡收入,转账收入单据交给出纳核对

5、完成上级领导交待的其他事项

财务工作职责篇6

1、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行《每日收入核对表的填报》与核对;形成ERP导入文件;进行ERP-AR模块销售收入的账务处理;

2、指导店面运营部门进行营业款收缴及结账相关工作,以及发票购买、开具以及税控机的使用指导;

3、处理ERP-AR应收模块的所有事务,对影院所有销售收入的计提与核算;对影院银行账户中收款的ERP-AR的账务处理;应收账款与预收账款的核销处理;

4、客户的对账与结算,按合约规定时间定期对第三方渠道的应收款进行核对操作;并协助业务员查询应收款最终到账状态;

5、月末出具应收相关科目明细账龄表包含(应收客户账龄报、预收账款账龄表、其他应付押金账龄表,协助总账经理完成相关报表;

6、依据相关明细账龄表数据;按制度规定,每月定期整理逾期应收账款发送店长、区总以及区域财务管控经理、协助各店面对应收款的追款;

7、上级领导交代的其他任务

财务工作职责篇7

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