物资管理规章制度.docx

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物资管理规章制度

第一章 总则

第一条:物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一,因此加强物资管理,严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径。第二条:物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念,认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度,严格执行物资纪律,合理分配物资,及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应,切实保证企业生产经营活动的正常进行。

第三条:加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据,分配有道理,消耗有定额,用料有核销”;合理储存和保管物资,定期清查库房,合理调剂余缺,压缩库存,保证在库物资数量、质量完整无损,降低仓储费用。

第四条:加强物资管理人员的培训,提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗,适当配备定员,不能缺岗、代岗,以保证工作质量。

第二章 部门职责及岗位描述

(一)部门职责

负责物资系统的全面管理工作,包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实;传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。

负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制;协调物资供应,保障工程项目施工正常进行。

负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制。4.监控公司各项目废旧物资处理工作,使各过程受控。

掌握部门人员状况,负责系统人员培训、考核,协助人力资源部进行系统人员调配。

负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。

负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作;协调公司与项目物资设备租赁供需关系,降低公司周转材料消耗水平。

本部门与其他部门的协调与信息共享。

(二)采购员岗位职责

1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及成本部监督检查。

2、积极主动与申购部门联系,核实所购物资的名称、规格型号、数量等,避免差错,按需进货,及时采办保证按时到货。

3、熟悉市场行情及进货渠道,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。

4、以搞好“物资供应,保障经营需要”为原则,抓好采购管理,了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应情况。

5、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。

6、按“产品质量负责制”的原则,要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责,要尽可能多渠道询价、议价,降低采购成本,提高采购质量;

7、定期去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈,根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。

8、及时完成部门主管下达的各项采购任务,及时保障企业正常生产经营需求,严格执行公司采购管理制度,采购均以“物资申请单”为依据。

9、严格执行公司各项财务制度及规定,并坚持“凭单采购”的原则,购进的一切物资要及时通知仓库管理员、成本员、质量员等验收,按规定办理验收入库手续,共同把好质量及数量关。

10、熟悉所采购物品的市场行情,能据此为经营投标活动做好参考服务。

11、服从公司各部门监督,遵守公司有关规章制度。

(三)保管员职责

1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管制度,对采购物资的验收入库、出库、盘存等工作负责;

2、入库:(1)新购物资到达仓库,根据物资特性,检查物资外观质量,数量,根据项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量;入库填写一式三联入库单,其中采购联及财务联交给采购员,报销使用;

项目退回物资,与成本员、项目人员共同对退回的物资进行清点,确认无误后开具物料退库单,登记入账,便于对项目成本的结算。

3、出库:根据项目部物资申请单及部门库存表,盘存物资库存数量;库存数量足够,备货发货,同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单,经主管领导批准后由部门主管安排采购员采购;出库填写一式三联出库单;

4、盘存:定期根据(每月一次)库存表及出入库单据核查实物,做到单据与实物一致;

5、信息收集与反馈:对发送项目部及加工厂的物品,实行跟踪制度;统计物品的使用寿命,收集工人及项目管理人员的反馈等,及时同部门主管沟通使用结果。

6、负责仓库物资的搬运、贮存、保管、维护、堆放管理工作,保证不合格的物资不投入使用;

7、材料出入库做好记录,健全账目,每月结算填写报表,按时上报;

8、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。

(四) 维修工职责

1、负责公司设备的维修工作,按维修单及时做好问题诊断与维修;

2、按设备保养手册和设备说明

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