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审计主要工作职责
审计主要工作职责(精选28篇)
随着社会一步步向前发展,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,
制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。那么相关的
岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编为大家整理的审计主要工
作职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
审计主要工作职责1
职责:
1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审
计;
2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;
3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;
4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;
5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;
6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;
7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;
8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监
督检查;
9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐
败建设等工作;
10、领导交代的其他工作。
任职条件:
1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;
2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计
经验;
3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相
关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内
审师/注册会计师证书优先;
5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与
判断能力;
6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职
业操守。
审计主要工作职责2
1、负责收集、整理、汇总公司的运营收入各项数据,建立和健全
统计台帐,并上报运营数据统计表;
2、提出分析报告,根据报表分析问题点,找出根本原因,确保每
日报表数据的正确性,为领导决策提供数据支持;
3、做好统计资料的`必威体育官网网址归档工作,结合统计指标体系,完善和
改进统计方法;
4、完成部门经理交代的其他工作。
审计主要工作职责3
职责:
1、制定年度审计工作计划;
2、公司内部管理体系的检查及优化;
3、负责内审工作的`落实,具体分类为内部管理和经营效益的审
计及内控管理审计;
4、编制审计方案,控制审计实施过程的进度与质量;
5、审定审计证据、审计底稿,编写和发布审计报告;
6、组织跟踪督促审计整改意见的落实,实施后续跟踪审计;
7、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、财务、会计、法律或项目工程管理、
工程造价等房地产相关专业;
2、具备审计专业技术资格证书、中级会计师证(项目管理师职业
资格证书、造价工程师执业资格证书优先);
3、具备5年以上大企业内部审计监察工作经验;
4、沟通能力强、监控能力强,风险意识和洞察力强,有良好的组
织协调能力和团队合作能力。
审计主要工作职责4
职责:
1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流
程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;
2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作
方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、
充分性,草拟审计报告;
3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、协助经理完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的归档和保管工作;
6、完成领导安排的`其它工作。
任职要求:
1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;
2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计
部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;
3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;
4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用
WORD,EXCEL、VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;
审计主要工作职责5
职责:
1.项目审计:对包括设计工艺、工程
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