内部审计强化与合规风险防控规划.pptx

内部审计强化与合规风险防控规划.pptx

  1. 1、本文档共20页,其中可免费阅读6页,需付费30金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

内部审计强化与合规风险防控制作人:来日方长时间:XX年X月目录01内部审计在合规风险防控中的作用内部审计与合规风险防控的关系内部审计在合规风险防控中的角色是指其能够通过独立的、客观的评估活动,帮助组织识别和管理合规风险。它与合规部门的协同作用是通过不同的方法和流程,共同维护组织的合规环境。内部审计在合规风险识别与评估中的作用体现在其能够提供独立的验证,确保合规体系的有效性。而其优势在于能够提供公正的评估,帮助组织及时发现并解决问题。内部审计在合规风险防控中的实践流程与方法关键环节挑战与应对最佳实践内部审计在合规风险防控中的关键环节包括风险评估、测试、纠正措施的跟踪等。内部审计在合

文档评论(0)

zhuoyuevip + 关注
官方认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体高新区卓越信息技术咨询中心
IP属地北京
统一社会信用代码/组织机构代码
92130101MA7BYJXW9R

1亿VIP精品文档

相关文档