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内部审核制度管理规定
一、目的
本制度的目的是规范和管理公司内部审核工作,确保审核程序
的公正和准确性,为公司的合规性和风险管理提供支持。
二、范围
本制度适用于公司内部的所有审核活动,包括但不限于财务审
核、合规审核、风险管理审核等。
三、定义
1.内部审核:公司内部对各项业务和活动进行检查和评估的过
程,以确保其符合公司规定和相关法律法规的要求。
2.审核人员:负责进行内部审核的员工或借调人员。
3.审核对象:被内部审核的业务和活动。
四、内部审核流程
1.审核计划制定
-审核计划应根据公司的业务特点和风险管理需求进行制定,
并定期更新。
-审核计划应包括审核的时间安排、审核的范围和目标、审核
的方法和程序等内容。
2.审核准备
-审核人员应在开始审核之前进行充分的准备工作,包括对审
核对象的了解、收集相关资料和制定审核方案等。
-审核人员应对审核对象的风险点和关键控制点进行重点关注。
3.审核实施
-审核人员按照审核计划和审核方案进行实施,包括对审核对
象的文件、记录、流程等的检查和质询相关人员。
-审核人员应确保审核过程的公正和准确,对审核结果和发现
的问题进行详细记录。
4.审核报告编制
-审核人员应根据审核结果编制审核报告,包括审核的背景和
目的、审核过程的概述、审核结果的总结和问题的整理、建议的提
出等内容。
-审核报告应及时提交给相关部门或管理人员,并妥善保存审
核过程的记录和相关资料。
五、审核管理和监督
1.审核管理
-公司应设立审核管理部门或委托相关部门负责审核工作的组
织和协调。
-审核管理部门应定期评估内部审核的有效性和风险管理的实
效性,及时调整审核计划和方法。
2.审核监督
-公司内部应设立独立的审计委员会或审核委员会,负责对内
部审核工作进行监督和评估。
-审核委员会应定期审查审核报告和相关资料,提出改进建议,
并与相关部门共同解决发现的问题。
六、违规处理
1.审核发现的违规行为应及时上报给公司高级管理人员或法务
部门,由相关部门负责进行处理和调查。
2.违规行为的处理应依据公司的内部规章制度和相关法律法规
进行,以确保公正和合法。
七、附则
本制度的解释权归公司所有,如有需要,公司可根据实际情况
对本制度进行修改和补充,并及时通知相关人员。
以上为内部审核制度管理规定,自审定之日起生效。
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