2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【ISO9001内审检查表】.pdf

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2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表(业务部)

受检部门:业务部

序号检查内容涉及要素检查方法检查结果判定

营销部人员是否知道并理解本公询问1-3名营销部人员本公司的

15.2

司的质量方针?质量方针

质量目标是否分解到营销部,客户

查看营销部门的质量目标;

2满意度是否达到,客户投诉目标是6.2.1

查看《客户满意度统计分析表》。

否达到?

营销部人员是否明确工作及职责范问责任人营销部的职责是什么?

35.3

围?履行职责是否完善?履行职责的情况和相关证据。

营销部是否收集顾客的相关要求询问营销部人员顾客有那些要

44.2

和期望?求?有没有形成书面统计?

是否组织相关部门对客户订单进

58.2.3查看《合同评审》3-5份

行评审工作并记录?

是否对一般合同评审和特殊合同查看一般合同评审和特殊合同评

6

评审做出分类审

当客户要求发生变更时,是否以书

查看书面通知3-5份客户订单评

7面形式通知生管部,是否以《合同

审记录或订单变更通知记录

评审》作出记录。

是否采用可行的方式与客户沟通,询问负责人与客户沟通的沟通方

8对客户意见是否采用了《客户投诉8.2.1式?并查看3-5份客户反馈意见

处理表》予以记录?的处理记录。

出货是否有相关表单,是否有送货了解出货流程;查看送货单和相关

98.5.1

单?有无经手人签字确认?表单1-3份。

是否有客户的

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