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汇报人:;;01;;;02;;;03;内部控制的基本原则:包括全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。这些原则要求行政事业单位在资产管理中应全面覆盖各个业务环节,重点关注重要业务和高风险领域,确保不同岗位之间权责分明、相互制约和监督,同时根据单位实际情况及时进行调整和完善,并权衡实施成本与预期效益。
内部控制的要素:包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。内部环境是实施内部控制的基础,包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策等;风险评估要求单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略;控制活动是单位根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内;信息与沟通要求单位及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在单位内部、单位与外部之间进行有效沟通;内部监督是单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。;;04;;;;05;;;06;;;感谢观看
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