内控工作计划10篇.pdf

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内控工作计划10篇

内控工作计划10篇

内控工作计划1

为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控

制规范工作,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。

一、指导思想

根据汉区财〔20__〕31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础

评价工作的通知》精神,通过内部自查、制定制度、严格执行的方式,保

证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整,切实防范

和预防腐败,规范内部控制,提高管理水平。

二、目标任务

1、工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》,使

内部控制理念深入人心,形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良

好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理,经济活动

的决策、执行、监督实现有效分离,议事决策机制、岗位责任制、内部监

督等内控机制更加完善;内部控制牵头股(室)及其工作职责得到进一步

明确,各股(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效,形成

管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管

理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部

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内控工作计划10篇

控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨

道,内部控制工作成效不断显现。

2、工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求,努

力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。

一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系,包括单位经济活

动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制,确

保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手

段,加强内部控制。

二是梳理我局各类经济活动的业务流程,明确业务环节,系统分析经

济活动风险,确定风险点,选择风险应对策略。

三是建立健全我局各项内部管理制度。

三、主要步骤

1、加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活

动,使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试

行)》的意义、原则、内容和方法,在全局形成“人人学内控,人人懂内

控,人人参与内控,人人执行内控”的局面。

2、梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求,对单位和业务层面

现有工作制度和业务内容进行全面梳理,完善经济业务流程。同时,在内

部控制分析、诊断的基础上,综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审

批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控

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内控工作计划10篇

制方法,设计风险控制措施。

3、完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则,根据设

计的控制措施,结合工作实际和业务特点,细化工作程序。加强包括内控

组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设;加强

包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理

制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管

理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。

四、加强领导,落实责任

成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。

领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作

来抓,精心组织落实,做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行,

逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内

部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调,细化工作方案,明确工作

职责,落实工作责任。内控工作计划2

为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控

制规范工作,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。

一、指导思想

根据文件精神,通过内部自查、制定制度、严格执行的方式,保证经

济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整,切实防范和预

防腐败,规范内部控制,提高管理水平。

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