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内审计划(精选8篇)

内审计划第1篇

XX年审计工作总体目标:围绕我镇经济建设这个中心,以科学发展

观统领内审工作,坚持“全面审计,突出重点”的工作方法,实现事后审

计向事前、事中审计转变,继续做好财务收支、经济责任、在建项目审计,

加强监督,促进规范。着力抓好审计整改落实,不断改进审计方法,努力

提高审计工作质量,确保审计有序开展、及时完成。XX年主要工作设想

如下:

(一)继续做好领导干部经济责任审计。重点对领导干部任期内经济指

标完成、财务经营状况和集体资产管理、使用和保值增值情况以及内部管

理制度的制定、执行等进行客观公正审计评价。促进干部廉政建设。要积

极探索经济责任审计新问题、新情况。

(二)继续做好财务收支(分配前审计)审计。重点加强对各单位收益分

配额度、费用开支、补贴标准、应收账款、库存资产等方面的审计监督,

严肃财政纪律,不断提高经济运行质量,促进各单位规范操作,增收节支,

防止和杜绝损失浪费的现象出现。

(三)继续做好对基建项目的审计。重点对政府实事项目资金投入审计,

要严把审计关,努力节约政府建设资金,不断提高资金,使用效果和效率。

要认真协调有关部门做好建设项目审计,实行监督与服务并举的审计方法,

不断提升在建审计效果。

(四)继续做好审计意见的整改落实和回访工作。要建立跟踪落实制度,

从制度上,程序上确保审计意见落实,务求取得审计实效。

(五)努力完成领导交办的其他事务。

内审计划第2篇

一、树立正确服务思想:

严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用

资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,

为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的

原则,全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好以下常规工作:

1、准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终

的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据。

2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信

息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体

教职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

3、加强财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平。

4、严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。

5、严格报销手续,各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规

范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经

校长签字后方能验收。

6、配合财产管理人员加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相

符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。

7、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

8、完成领导临时交办的其他工作。

总之,在新的学期里,我校将尽力做到财务管理科学化,核算规范化,

费用控制合理化,切实体现财务管理的作用,积极完成全年的各项工作计

划,为学校的健康发展而做出更大的贡献。

内审计划第3篇

一、继续深入开展预算执行审计

坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进

一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》,

深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全

过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执

行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部

门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用

效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计

审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责任审

计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主

线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济

决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩

观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内

经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促

使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进一步发挥经济责任审计

在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的

重要作用。根据学院组织部的委托,今年将对6名副处级领导干部进行任

期经济责任审计

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