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附件1:
受检保障性住房基本情况表
工程所在市(县):
工程名称
工程名称
工程地点
开工日期
施工许可证号
形象进度
建筑规模(总面积或投资额)
平方米(或
万元)
结构类型
建筑层数
质量责任主体和有关机构
单位名称
单
位
资质情况
项目负责人
资格情况
建设单位勘察单位
设计单位
施工单位
分包单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备
注
检查组成员签字: 检查日期:
附件2—1:
保障性住房建设各方责任主体质量行为检查表
(建设单位)
序号
序
号
检查项目
检查情况
评价
1
2
3
4
按规定委托监理情况
按规定委托。未按规定委托。
组织图纸会审、设计交底,设计变更
按规定办理、重大变更重新报审。
□合格
□不合格
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
情况
□合格
未组织图纸会审、设计交底,
设计变更未按规定办理、重大变更未重新报审。
□不合格
合计
合格
项,
不合格
项。
检查情况
及结论
施工前办理质量监督
按规定办理。
□合格
手续情况
未按规定办理。
□不合格
施工前办理施工图设
按规定办理。
□合格
计文件审查情况
未按规定办理。
□不合格
施工前办理施工许可
按规定办理。
□合格
情况
未按规定办理。
□不合格
检查组成员签字: 检查日期:
注:1、检查项目有一项不合格,即检查结论为不合格。
2、检查情况主要记录不合格项事实描述。
附件2—2:
保障性住房建设各方责任主体质量行为检查表
(勘察设计单位)
工程名称:
序 检查项目
号
勘察单位资质情况
设计单位资质情况
检查情况
单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求
评价
□符合
□不符合
□符合
□不符合
参加地基验槽、基础、主体 全部参加验收工作 □符合
结构及有关重要部位工程质量验收情况
签发设计修改变更、技术洽
部分参加验收工作未参加任何验收工作全部签发
□基本符合
□不符合
□符合
签发主要的设计变更、技术洽商通知 □基本符合
商通知情况
参加有关工程质量问题的
5
处理情况
没有签发
参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理
□不符合
□符合
□不符合
合计 合格 项, 不合格 项。
检查情况及结论
检查组成员签字: 检查日期:
附件2—3:
保障性住房建设各方责任主体质量行为检查表
(施工单位)
序号检查项目
序号
检查项目
检查情况
评价
相应要求,人员配备到位。
及国家有关规范、标准。
处理。
施工。
道工序施工。
1
单位资质、项目经理部管理人员(含分包单位)资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理部管理人员资格符合
单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求,检查时项目经理不在现场。
□合格
□不合格
2
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行。
施工组织设计或施工方案审批程序混乱,或不按施工组织设计或施工方案执行。
□合格
□不合格
3
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况
施工现场按规定配置施工操作技术规程
施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准。
□合格
□不合格
4
工程项目质量问题的整改和质量事故的处理情况
质量问题认真、及时整改,质量事故严肃
质量问题不整改,质量事故不处理。
□合格
□不合格
5
基础、主体等重要分项、分部工程验收情况
基础、主体结构经验收合格进行下道工序基础、主体结构未经验收合格擅自进行下
□合格
□不合格
合计
合格 项,不合格 项。
检查情况及结论
检查情况及结论
检查组成员签字: 检查日期:
附件2—4:
保障性住房建设各方责任主体构质量行为检查表
(监理单位)
工程名称:
序号 检查项目 检查情况 评价
单位资质、项目监理机
构的人员资格、配备及
到位情况
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备到位。
单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求,检查时总监理工程师不在现场。
□合格
□不合格
监理规划、监理实施 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,□合格
细则的编制审批内容 并严格执行。
□不合格的执行情况,例会制 未按规定编制、审批监理规划、监理实施细度执行情况 则,或未执行。
□不合格
对材料、构配件、设
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进 □合格
备投入使用或安装前 行认真审查。
进行审查情况
见证取样制度的实施
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前 □不合格进行审查。
实施了见证取样制度。 □合格
情况 未实施见证取样制度。 □不合格
按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理,□合格
对重点部位、关键工 有
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