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采购专项审计通用方案.docx

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采买专项审计通用方案

合用对象:内部审计、对付会计

目录

一、审计方案二、审计程序

三、审计分工和日程安排

四、审计所需资料清单

一、通用采买专项审计方案

、审计目的:

依据公司的采买管理制度,对采买部门现阶段的采买管理工作及内部控制状况进行审计检查和内控评估,揭露此中存在的控制风险,并提出可行的建讲和改良举

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