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企业差旅费补助标准

企业差旅费补助标准

以下是由聘才网小编为大家整理的企业差旅费补助标准,欢迎阅

读参考。

企业差旅费补助标准

第一条为加强公司财务管理,规范公司出差管理工作,本着高效、

务实、节俭的原则制定本办法。

第二条本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员

工。

第三条员工出差前必须填写《差旅费申请表》,经部门预算专管

员、部门长、综合管理部负责人(出于考勤需要)、分管总、公司负责人

签字,此申请表作为费控签报的附件,费控具体流程为:

1.出差经办人员-部门预算专管员-部门负责人-财务预算管理员-财

务负责人-分管总-公司负责人。

2.根据预算动支金额,超权限的由上级公司审批。

3.《差旅费申请表》必须在出差前审批完毕,费控签报如有特殊

情况出差前未能及时进行出差审批的,出差结束后一个工作日内必须

补办出差审批,并附纸质签报说明原因,经分管总、公司负责人签批

后方可报销差旅费。

4.提交出差申请时应注意以下事项:

(1)各项标准应严格按本办法第六条执行。

(2)费用预算中如有“其他”项目发生时,必须在备注栏中详细说

明原因。

(3)参加会议、培训的需附会议、培训通知。

(4)公司多个部门员工因同一事项同时出差,应由主办部门提交签

报,预算中心、成本中心归属出差人员所在部门。

5.总公司、分公司组织的会议培训,公司人员有前往参会、参训

的,需在接到通知后及时完成《差旅费申请表》审批,如确认总公司、

分公司有预算支持的,且预算不能及时下发的,应向所在部门预算专

管员反映,并由部门预算专管员向分公司对口部门先行预借预算,追

加后及时提交费控签报审批。

第四条员工出差原则上不允许借款。如特殊原因(金额在5000元

以上,属于项目组性质出差)需借款的,必须提交借款申请并通过审批,

金额原则上不得超过预计往返交通费、住宿费的合计。

第五条公司员工出差符合乘坐飞机条件的(见第六条下方的出差交

通工具标准),出差人员要提前通知综合管理部,由公司综合管理部负

责统一订购机票。

综合管理部订票原则上应选择票价折扣在30%以上的航班机票,

确因工作需要或航班原因购买高于7折机票的,须在差旅费申请表内

的备注栏说明原因报公司负责人批准并在差旅费申请表备注栏下方签

署同意。

第六条出差人员的差旅费标准如下(需结合下方表格中的差旅费报

销标准及补充说明来核定):

差旅费报销标准补充说明:

1.出差交通工具标准

(1)公司负责人可选择普列软卧、动车二等座、高铁二等座、轮船

二等舱、飞机经济舱。

(2)部门负责人可选择普列硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船

二等舱。

(3)其他员工可选择普列硬卧、动车二等座、轮船二等舱。

2、除公司负责人外,其他员工乘坐飞机必须事前经公司总经理批

准,并具备以下条件之一,方可以乘坐:

(1)出差任务紧急,无合适的车次、船期能及时到达目的地(以邮件、

会议通知作为依据);

(2)机票享受折扣价后(包含燃油费和机场建设费)低于其他交通工

具费用。如高于其他交通工具费用,超过部分由个人承担。

3、除公司负责人、部门负责人外,省外出差列车运行时间超过4

个小时的才可以选择高铁二等座。

4、机场、火车站往返交通费用凭票据在标准内据实报销(单据的

日期及时间与飞机票或火车票相对应),两人以上同时出差时应合并乘

车。同等条件下优先选择地铁、机场大巴、公交车等公共交通工具。

5、两人以上省外出差,应按照各自职级标准选择交通工具,分开

乘车,如需一起乘车的,超过标准的部分由个人自行承担。

6、住宿标准

(1)员工出差住宿费按办法标准执行,参加会议有指定酒店并明确

费用由参会机构承担的除外。住宿费按出差实际住宿天数计算报销,

超过部分不予报销。

(2)住宿标准均为双人标准间,同性员工出差按合住标准核定。级

别不同的员工合住按标准较高的执行。单人出差参照双人标准间执行。

(3)公司负责人可选择单人住宿,其他人员出差不可选择单人住宿。

(4)内、外部会议及培训如对方安排食宿的不允许报销住宿费和餐

费。

6、出差补助

(1)出差

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