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医院2024财务工作计划样本
____年需全面了解医院工作,尽可能把预算做到项目上,按照医院年度工作计划对一些大项支出做精心安排,以下是我个人工作计划:
一、重新编制预算
目的是控制支出,随着预算指标的下达,各部门必须严格执行预算,改变不顾资金供给情况,随意向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前,各科室要根据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准,以及年度的门诊、住院部预算工作量,新开展的医疗项目,根据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的情况,编制收入与支出的概算。最后由财务部门汇总测算,编制总的收入支出预算,并按两个层次划分:
1、医院正常运行费用:即人员经费、药品、卫生材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等;
2、专用费用:即有关的医疗器械,设备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整,实现医疗资源的科学配置,促进医院健康有序的发展;
3、加强和完善医院内控制度:建立完善的内部会计管理体系,界定会计人员的职责、权限,确定会计部门与其他职能部门的关系。从而形成一个严密的内部控制机制,可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。
二、建立固定资产管理体系
针对医院实际,制定切实可行的固定资产管理制度,和资产报废制度。财务部门与相关部门密切配合,协助物资设备部门建立健全资产管理制度,定期清查,防止物资的浪费和积压,加强验收和入库计量工作,确保物资出入库的质和数量真实,完整。建立盘点清查制度,做到账账相符,账卡相符,账实相符,保证资产的安全完整,堵塞漏洞,有效防止资产的流失。
三、加强医院成本管理与控制
1、人员费用的控制:根据医院发展的需要,定岗、定编,降低人员费用;
2、各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的控制:医院要遵照合理用药、合理用材料,因病施治的方法,做好收入的控制,从而降低病人费用,减轻病人负担,吸引更多病人,提高医院效益;
3、水、电、气及日常消耗品控制:医院各科室要加强管理,树立节约意识,并要落实到人,责任到人,制订细则管理办法;
4、加强对管理费用的控制:管理费用是各核算科室的一种隐形支出,要有严格的控制比例和措施。
只有强化医院成本管理,才能在新形势下求得生存和发展,增强医院员工的成本意识,实现医疗服务成本最低,服务质量和工作效率最高的目标,走低成本,高效率、优质、低耗的可持续发展道路。
医院2024财务工作计划样本(二)
今年是比较平稳的一年,在改革开放力度加大,全市经济持续稳步发展的形势下,深化医院内部改革,深入挖潜,调整经营结构,扩大经营规模,进一步完善了医院内部经营机制,努力开拓,奋力竞争,坚持以提高效益为中心,以搞活经济强化管理为重点。
在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为单位创下了良好的口碑,取得了较好的社会效益。现将本年度财务状况报告如下:
一、成本费用分析
本年度共发生成本费用____万元,比上年度减少了,主要表现在:
(1)本年度药品消耗____万元,卫生材料消耗____万元,分别比去年的____万元和____万元下降了和。主要是受收入减少的影响,本年度药品收入达到____万元,与去年持平。医疗收入达到____万元,比去年减少了。
(2)本年度工资奖金及社会保障费____万元,比上年度____万元增加支出____万元,增加了。
(3)本年度发生能源费支出____万元。其中:耗电万度____万元,用水吨____万元,支付水费____万元。本年能源费比上年度增加了____万元。
(4)本年度计提房屋设备折旧____万元,与上年基本持平。
(5)全年还发生电话费____万元,差旅及交通费____万元,印刷及复印费____万元,购办公用品及消耗用物资____万元,招待费支出____万元,计量强检医疗废水监测证件年审等____万元,宽带网及医保卡使用费,软件服务费____万元,门诊及住院票据费____万元,刷卡手续费____万元,汽车加油保养保险养路费____万元,垃圾清运费____万元,购工装及医用图书报刊费____万元等。
(6)本年计提董事长基金____万元,推销上年待摊费用____万元。
二、其他资金支出
(1)CT后续维护费,移机费____万元。
(2)广告宣传及招牌制作费____万元。
(3)设备维修及汽管安装、维修、保养、改造费____万元。
(4)医疗赔偿支出____万元。
(5)支付碎石及手外科上年度提成____万元。
(6)门诊房屋改造装修支出____万元。
(7)防水处理改造工程____万元。
(8)本年度新增设备投资____万元。
三、现金分析
本年度账面现
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