注会审计第二十章企业内部控制审计备考攻略.pdf

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第二十章企业内部控制审计

本章属于新增章节,在2017年试卷中本章考题以客观题为主。

主要考点包括:①内部控制审计的概念;②内部控制缺陷评价;③自上而下的方法;④

测试控制的有效性;⑤出具审计报告。

本章教材涉及的审计基本概念较多、理解抽象,学习起来难度较大。

本章近三年考题情况

考点题型分值考查形式难度

2017年

1.内部控制审计的概念多选2教材语句+理解分析中

2.内部控制缺陷评价单选1教材语句易

3.自上而下的方法单选1教材语句+理解分析中

本章主要知识点

知识点重要程度学习难度考查形式

1.内部控制审计的概念★★★★★教材语句

2.内部控制缺陷评价★★★★★★教材语句+理解分析

3.自上而下的方法★★★★★★教材语句+理解分析

4.测试控制的有效性★★★★教材语句+理解分析

5.企业层面控制的测试★★★★教材语句

6.出具审计报告★★教材语句+理解分析

7.计划审计工作★★教材语句+理解分析

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