风险控制岗位职责.doc

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

风险控制部岗位职责

一风险控制部岗位职能

负责公司业务风险控制工作,从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审,修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行,组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为:

1对申请担保项目的报审资料重点从合法合规角度加以审核;

2对申请担保项目从整体风险进行评定;

3对申请担保项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见,审核确定相关合同及法律文本;

4完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程,业务规程;

5跟踪公司各项业务进展,协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转;

6对工作职责范围内相关资料的收集整理归档;

7完成公司领导交办的其他事务。

二风险控制部岗位工作职责

(一)风险控制部部长岗位职责

1负责研究风险政策,草拟风险政策,设计风险评审岗位的工作指引和运作流程;

2建设风控系统,参与建立投资风险审批系统;

3合规风险评审:负责组织事前风险审核事中风险控制事后风险检查;

4定期出具风险评估常规报告,针对即时风险问题,评估风险状态与风险程度,分析风险来源和影响,提供解决方案。

(二)风险控制部副部长岗位职责

1协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建设,草拟各项风控制度和业务流程,并不断进行修订和完善;?

2参与并指导风险审查员对业务部报送的项目进行风险评估,提出风险控制措施和审查意见;对需要现场核实的情况进行实地现场考察;

3参与业务项目的风险评审,汇总评审意见;?

4督促业务部门落实项目审批意见反担保措施和风险控制方案;

5组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估;?

6组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作;?

7参与有问题担保的风险处置方案的制订,并督促指导实施风险处置方案,参与追偿方案的制订和实施;?

8组织实施担保项目成立后的档案移交工作;?

9完成公司领导交办的其它工作。

(三)风险控制部评审人员岗位职责

1负责投资项目的风险审核;

2负责对业务发展部上报的调查报告及项目材料的真实性完整性和准确性进行核实和检查;

3负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见;

4负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督;

5负责对项目的真实性合法合规性及可行性进行评价,充分揭示项目风险,设计实施方案及风险控制措施;

6协助业务发展部完善风险控制相关手续;

7协助法务部门进行法律诉讼处置反担保资产。

8完成领导交办的其他工作。

三工作计划及要点

1按照公司《关于深入开展业务知识学习活动的通知》精神,合理安排时间,进一步加强业务知识学习,努力全面提升业务技能和管理水平。

2组织实施担保项目档案移交工作,完善工作职责范围内相关资料的收集整理归档。

3跟踪公司各项业务进展,积极协助业务发展部拓展业务;同时,加强保后管理,督促落实保后调查报告,发现风险,及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。

4结合公司实际情况,修订和完善公司的业务管理制度;修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程业务规程。

文档评论(0)

189****5087 + 关注
官方认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7102116031000022
认证主体仪征市思诚信息技术服务部
IP属地江苏
统一社会信用代码/组织机构代码
92321081MA278RWX8D

1亿VIP精品文档

相关文档