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合规风险管理办法
第一章总则
第一条为防止因违反法律或监管的要求而遭受金融损失的风险以及因公司作为支
付结算组织未能遵守所有适用法律、法规、行为准则以及相关惯例标准而给公司信誉带
来的损失等方面的风险;同时为了满足监管当局的监管要求,健全公司内部控制体系框架,
建立有效管理合规风险的运行机制,根据中国银行业监督管理委员会商业银行内部控制评
价试行办法、人民银行支付结算组织管理办法等有关规定,制定快钱合规风险管理办法;
第二条有关定义;本办法所称“合规”是指,使公司的活动不违背所适用的法律法规、
监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则,以及适用于公司自身业务活动的规章制度
和行为准则以下统称“合规法律、规则和准则”;
本办法所称“合规风险”是指,支付清算组织因未能遵循法律、监管规定、规则、自
律性组织制定的有关准则,以及适用于公司自身业务活动的行为准则以下统称“合规法律、
规则和准则”而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险;有时,
合规风险也指诚信风险,因为支付结算组织的商誉有时与其一贯遵循的诚实信用原则和公
平交易原则密切相关;
本办法所称“合规风险管理机制”是指,公司有效识别合规风险,主动避免违规事件发
生,主动采取各项纠正措施和适当的惩戒措施,持续修订相关制度及详尽描述具体做法的
岗位手册,有效管理合规风险的周而复始的循环过程;有效的合规风险管理机制是支付结
算组织构建全面风险管理体系的基础,是构建有效内部控制机制的基础和核心,是公司安
全稳健运行的重要基础;
本办法所称法律、规则和准则,是指适用于支付结算业经营活动的法律、行政法规、
部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守;
第三条合规风险管理目标;公司的合规风险管理目标是通过建立健全合规风险管理
框架,实现对合规风险的有效识别和管理,促进全面风险管理体系建设,确保依法合规经营;
合规管理是公司一项核心的风险管理活动;公司将综合考虑合规风险与信用风险、市
场风险、操作风险和其他风险的关联性,确保各项风险管理政策和程序的一致性;
第四条合规风险管理体系;公司建立与经营范围、组织结构和业务规模相适应的合
规风险管理体系;合规风险管理体系包括以下基本要素:
一合规政策;
二合规管理部门的组织结构和资源;
三合规风险管理计划;
四合规风险识别和管理流程;
五合规培训与教育制度;
第二章管理机构及其职责
第五条董事会的合规职责;公司董事会对公司经营活动的合规性负有最终责任,履
行以下合规管理职责:
一审核公司有关合规方面的制度;
二每年至少一次对公司合规方面的制度及其实施情况进行审核,对公司有效管理合规
风险的力度进行评估;
三倡导并提升诚信与正直的价值观念,以及遵守有关法律、规则及标准的行为理念;
四监控有关规章制度的实施情况包括合规方面的问题是否能得到及时有效的解决
等;
五对合规部门的地位、职权及独立性进行明确规定;
六应确保合规部门不因履行职责而遭受管理人员或其他任何工作人员的打击报复或
冷遇;
七应当采取必要措施,为合规部门提供足够的资源,保证公司能够依靠常设性的、高效
的合规部门进行相关决策;
八公司章程规定的其他合规管理职责;
第六条监事会的合规职责;监事会负责监督公司董事会和高级管理层合规风险管理
的有效性,具体职责包括:
一监督董事会和高级管理层合规职责的履行情况;
二监督公司合规政策的实施,确保被认定的合规薄弱环节得到及时整改;
三每年至少一次评估公司有效管理合规风险的力度;
四合规政策规定的其他职责;
第七条高级管理人员的合规职责;高级管理人员在合规方面的职责主要包括:
一负责建立合规方面的规章制度,并确保这些规章制度得以贯彻实施;
二将有关实施情况向董事会报告;
三负责对有关合规方面的规章制度进行可行性评估;
四对合规方面的规章制度及其实施情况进行评估,确保有关规章制度一直具有可行
性;
五在发现违反相关规章制度的行为时,能够采取适当的补救措施或进行纪律处罚;
六在发生任
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