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施工现场标高测量记录表(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)
施工现场原始标高测量记录表
施工现场标高测量记录表
(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)
工程名称
建设单位
监理单位
施工单位
测量项目
原始自然地面标高
基准点引入位置
原政府4层办公楼门厅室内地坪
测量日期
2021年4月22日
测量人员
测量编号
前视读数
后视读数
标高(m)
测量编号
前视读数
后视读数
标高(m)
基准点
36.5
/
±0.000
16#
/
162.5
-1.260
1#
/
156.5
-1.200
17#
/
159.0
-1.225
2#
/
156.0
-1.195
18#
/
156.0
-1.195
3#
/
158.0
-1.215
19#
/
157.0
-1.205
4#
/
157.5
-1.210
20#
/
157.0
-1.205
5#
/
160.0
-1.235
21#
/
145.0
-1.085
6#
/
157.0
-1.205
22#
/
147.0
-1.105
7#
/
159.0
-1.225
23#
/
146.0
-1.095
8#
/
158.5
-1.220
24#
/
144.0
-1.075
9#
/
158.5
-1.220
25#
/
142.0
-1.055
10#
/
159.0
-1.225
26#
/
143.0
-1.065
11#
/
160.0
-1.235
27#
/
147.0
-1.105
12#
/
161.0
-1.245
28#
/
149.0
-1.125
13#
/
157.5
-1.210
29#
/
143.0
-1.065
14#
/
162.0
-1.255
30#
/
146.0
-1.095
15#
/
166.0
-1.295
平均标高
-1.178
该测量成果表是依据2021年4月20日设计变更中确定的±0.000进行测量的原始地面标高。
施工单位(签单)
年月日
监理单位(签单)
年月日
建设单位(签单)
年月日
工程质量、安全、环保检查记录表
工程
名称
开工
日期
计划竣
工日期
施工
单位
项目
负责人
技术
负责人
建设
单位
设计
单位
监理
单位
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全;
2、施工组织安排是否合理、可行;
3、是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;
2
开工报告
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
3
组织机构
1现场组织机构是否按股份公司(分公司)下达的文件要求设置;
2是否设立专门的质量、安全机构。
4
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺;
2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书;
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
3、质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;
9
质量管理制度
是否建立和检索到以下质量管理制度:
罗列
10
质量保证措施
是否制定质量保证措施;
11
创优规划
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
12
质量问题(事故)处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理;
13
安全环保自控体系
1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实;
2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
3、安全环保目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;
14
安全、环境管理制度
是否建立和检索到以下安
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