管理评审记录单-标准模板.pdfVIP

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管理评审计划

BX-JL11-001

评审目的:

就质量方针和质量目标,评价本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性、有

效性。

评审组织:管理者代表

主持:总经理

出席:各部门负责人。

评审内容:

1、质量管理体系审核报告;

2、质量方针和质量目标及其实施情况;

3、产品、过程质量趋势;

4、重大质量事故的处理;

5、顾客反馈及其处理;

6、纠正和预防措施实施情况;

7、法律法规的执行及修订和新颁发情况

8、本公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜;

9、体系的要素及相应的文件是否有修正的需要;

10、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。

评审准备工作要求:

各部门根据评审内容的要求做相应准备:

1、内审员报告内部质量体系审核的总结以及内审结果比较分析情况;

2、质量方针和质量目标实施情况:

3、质量部、销售部报告产品质量趋势及重大质量事故的处理情况;

4、生产部报告过程质量趋势分析情况;

5、管理者代表报告法律法规执行、修订、颁发和纠正预防措施实施情况。

评审时间安排:

本次管理评审暂定于2020年7月15日,在本公司大会议室讲行。

编制/日期:批准/日期:

管理评审签到表

BX-JL11-002

姓名部门职务日期时间备注

管理评审记录

BX-JL11-003

评审会议时间:2020.7.15主持:总经理地点:一楼会议室

评审目的:评审质量管理体系的适宜性,有效性,充分性,不断改进完善质量管

理体系,确保质量方针和质量目标的实现,满足顾客要求。

参加人员:总经理、管理者代表、各部门负责人

本公司首次管理评审会议于2020.7.15在会议室召开。会议的中心内容是:评审

质量体系的适宜性,有效性,充分性,不断改进完善质量管理体系,确保质量方

针和质量目标的实现,满足顾客要求。

1.办公室负责人对文件、记录的控制、人员培训、内审情况做了汇报,经过体系

运行以来对内审不符合项跟踪验证,各部门都具有自我改进的能力,通过本次

内审认为我公司建立的质量管理体系运行基本有效。办公室经过分析指出目前

各部门对文件的理解和运用还存在一些差距,需要对整体员工的业务素质作提

高,加强文件的学习和培训及数据分析的管理室目前管理中的主要任务。

2.销售部报告了供方的控制情况和与顾客有关过程控制情况,对顾客满意度的监

视和测量做了简要总结,经过对顾客满意度的调查,目前绝大多数客户对我公

司的产品质量、价格、交货期、服务表示满意,这些方面随公司业务量的扩大

需继续保持。对销售方面提出了具体的建议,重点是加大市场的开拓力度,提

高市场占有率。

3.采购部对采购控制作了说明,经过对供方的评价,供方供货的质量、按期交货

和包装及其他方面的配合均合作良好。近期没有出现原材料不合格的现象。

4.管理者代表做了质量管理体系运行业绩的报告。就基础设施、工作环境控制、

产品实现策划、生产和服务提高、工程确认、过程的监视和测量及标识和可追

溯性管理、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量及不合格品等方面的运

行情况做了简要分析。

5.经统计本公司质量管理体系运行以来,公司生产的产品,市场未出现任何质量

投诉,设备的完好率达到了100%,生产任务能够按计划完成,对提高我公司的

经济效益起到了推动作用。但管理还需进一步提高,员工的素质和能力需要持

续提升,增加培训力度,不断提升我公司的品牌效应。

6.总经理在听取各部门和管理者代表的报告后指出,本公司质量方针同公司宗旨

相适应,在全

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