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管理评审计划
BX-JL11-001
评审目的:
就质量方针和质量目标,评价本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性、有
效性。
评审组织:管理者代表
主持:总经理
出席:各部门负责人。
评审内容:
1、质量管理体系审核报告;
2、质量方针和质量目标及其实施情况;
3、产品、过程质量趋势;
4、重大质量事故的处理;
5、顾客反馈及其处理;
6、纠正和预防措施实施情况;
7、法律法规的执行及修订和新颁发情况
8、本公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜;
9、体系的要素及相应的文件是否有修正的需要;
10、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
评审准备工作要求:
各部门根据评审内容的要求做相应准备:
1、内审员报告内部质量体系审核的总结以及内审结果比较分析情况;
2、质量方针和质量目标实施情况:
3、质量部、销售部报告产品质量趋势及重大质量事故的处理情况;
4、生产部报告过程质量趋势分析情况;
5、管理者代表报告法律法规执行、修订、颁发和纠正预防措施实施情况。
评审时间安排:
本次管理评审暂定于2020年7月15日,在本公司大会议室讲行。
编制/日期:批准/日期:
管理评审签到表
BX-JL11-002
姓名部门职务日期时间备注
管理评审记录
BX-JL11-003
评审会议时间:2020.7.15主持:总经理地点:一楼会议室
评审目的:评审质量管理体系的适宜性,有效性,充分性,不断改进完善质量管
理体系,确保质量方针和质量目标的实现,满足顾客要求。
参加人员:总经理、管理者代表、各部门负责人
本公司首次管理评审会议于2020.7.15在会议室召开。会议的中心内容是:评审
质量体系的适宜性,有效性,充分性,不断改进完善质量管理体系,确保质量方
针和质量目标的实现,满足顾客要求。
1.办公室负责人对文件、记录的控制、人员培训、内审情况做了汇报,经过体系
运行以来对内审不符合项跟踪验证,各部门都具有自我改进的能力,通过本次
内审认为我公司建立的质量管理体系运行基本有效。办公室经过分析指出目前
各部门对文件的理解和运用还存在一些差距,需要对整体员工的业务素质作提
高,加强文件的学习和培训及数据分析的管理室目前管理中的主要任务。
2.销售部报告了供方的控制情况和与顾客有关过程控制情况,对顾客满意度的监
视和测量做了简要总结,经过对顾客满意度的调查,目前绝大多数客户对我公
司的产品质量、价格、交货期、服务表示满意,这些方面随公司业务量的扩大
需继续保持。对销售方面提出了具体的建议,重点是加大市场的开拓力度,提
高市场占有率。
3.采购部对采购控制作了说明,经过对供方的评价,供方供货的质量、按期交货
和包装及其他方面的配合均合作良好。近期没有出现原材料不合格的现象。
4.管理者代表做了质量管理体系运行业绩的报告。就基础设施、工作环境控制、
产品实现策划、生产和服务提高、工程确认、过程的监视和测量及标识和可追
溯性管理、监视和测量装置的控制、产品的监视和测量及不合格品等方面的运
行情况做了简要分析。
5.经统计本公司质量管理体系运行以来,公司生产的产品,市场未出现任何质量
投诉,设备的完好率达到了100%,生产任务能够按计划完成,对提高我公司的
经济效益起到了推动作用。但管理还需进一步提高,员工的素质和能力需要持
续提升,增加培训力度,不断提升我公司的品牌效应。
6.总经理在听取各部门和管理者代表的报告后指出,本公司质量方针同公司宗旨
相适应,在全
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